Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160001 | Slovak Telekom a.s Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | internet RD - dobropis | 8,82 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 02.01.2016 | 08.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160002 | kooperatíva poisťovna Štefanovičova 4, BA |
00585441 | havarijné Citroen | 263,25 vrátane DPH |
08.01.2016 | 11.01.2016 | 21.2.2016 | ||
20160004 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160003 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160017 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 321,07 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160016 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2107,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2016007 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 |
20160015 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160014 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 146,76 vrátane DPH |
2016001 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160013 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 50,50 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160012 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160011 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160010 | Ajfa+Avis Žilina, Klemensova 34 |
31602436 | lit. Mzdová účt. | 49,50 vrátane DPH |
13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | ||
20160009 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 246,25 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160008 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 205,48 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160007 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 38,96 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160006 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika doplatok za r 2015 | 351,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160005 | Klaria Kolárovo Kolárovo, Železničný rad 5 |
44465114 | poukážky zam. SF | 390,00 vrátane DPH |
2015102 | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160018 | Maxima Kolárovo, Kostolné nám 15 |
43997074 | poukážky zam. SF | 90,00 vrátane DPH |
2015100 | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160022 | Keli -Kelemenová Irena Kolárovo, Štefánikova 6 |
03719985 | nákup prac. Oblečenia pre dobr. | 96,00 bez DPH |
2016002 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160021 | Nagy Szilárd Kolárovo, Rábska 7 |
37194569 | nákup TV Delfínčatá | 230,00 vrátane DPH |
2016003 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160020 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2015 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160019 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 205,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 21.2.2016 | |
20160034 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn - vyúčtovanie | -5515,25 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160033 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika -vyúčtovanie | -476,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160032 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, Octavia | 82,80 vrátane DPH |
2016006 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160031 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | prípr auta na STK, EK | 24,00 vrátane DPH |
2016006 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160030 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 827,85 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20180029 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1044,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160028 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 255,22 vrátane DPH |
20150013 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160027 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 217,70 vrátane DPH |
20150013 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160026 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 23,80 vrátane DPH |
20150013 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160025 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 39,69 vrátane DPH |
20150013 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160024 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 30,35 vrátane DPH |
20150013 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160023 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 130,28 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160043 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 136,08 vrátane DPH |
2016011 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160042 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners vratka | 10,50 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 16.5.2016 | |
20160041 | Diagnostické centrum Trst. Bratislava, Trstínska 2 |
00163252 | Diagn. -pobyt dieťaťa | 102,18 bez DPH |
10.02.2016 | 18.02.2016 | 16.5.2016 | ||
20160040 | Mesisal Trnie 146, Trnie |
46687661 | zdrav technika opr a revízia | 325,94 vrátane DPH |
Dohoda o rediagn. Pobyte dieťaťa zo dňa 3.9.2015 | 2016005 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 16.5.2016 |
20160039 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2279,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2016012 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 16.5.2016 |
20160038 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 16.5.2016 |