Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160207 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 16.9.2016 | |
20160206 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 16.9.2016 | |
20160205 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 16.9.2016 | |
20160204 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC- náhr. Diel | 8,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 16.9.2016 | |
20160203 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 16.9.2016 | |
20160202 | Kamocsai V, Profitechnik Komárno, Dunajské nábr. 34 |
40856071 | údržba a oprava kopír./tlač. Stroja | 104,40 vrátane DPH |
2016053 | 28.09.2016 | 29.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160201 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kancel. Potreby | 358,74 vrátane DPH |
rámcová dohoda 34220/2012-16658/12.11 | 28.09.2016 | 29.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160200 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 355,43 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160199 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 133,92 vrátane DPH |
2016061 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160198 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 186,42 vrátane DPH |
26.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | ||
20160197 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 157,30 vrátane DPH |
2016068 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160196 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 23,87 vrátane DPH |
2016067 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160195 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 56,44 vrátane DPH |
2016066 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160194 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 133,92 vrátane DPH |
2016065 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160193 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 16,88 vrátane DPH |
2016064 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160192 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 104,44 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160191 | Medisal Trnie 146, Trnie |
46687661 | zdrav technika opr a revízia | 325,94 vrátane DPH |
2016062 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160190 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160189 | KELI- Kelemenová Irena Kolárovo, Štefánikova 6 |
37199854 | prac odevy dobrovolníci | 90,00 vrátane DPH |
2016076 | 12.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160188 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 113,27 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160187 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 246,82 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160186 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2230,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2016063 | 06.07.2016 | 27.07.2016 | 16.9.2016 |
20160185 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160184 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160183 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160182 | Kuchárová Barbora BA, Šancová 58 |
30792029 | supervízia | 300,00 vrátane DPH |
2016070 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160181 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS | 139,40 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 5/2008 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 64,86 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160179 | Camea computer system Prešov, Bottova 3 |
36468924 | tonery | 374,10 vrátane DPH |
2016071 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160178 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 18,27 vrátane DPH |
2016059 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160177 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 11,53 vrátane DPH |
2016058 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160176 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 343,24 vrátane DPH |
2016057 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160175 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 38,04 vrátane DPH |
2016056 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160174 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 97,47 vrátane DPH |
2016055 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160173 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 19,01 vrátane DPH |
2016054 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160172 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 13,35 vrátane DPH |
2016054 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160171 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kancel. Potreby | 206,20 vrátane DPH |
rámcová dohoda 34220/2012-16658/12.11 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160170 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 206,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160169 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1044,92 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.07.2016 | 14.07.2016 | 16.9.2016 | |
20160168 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 827,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.07.2016 | 14.07.2016 | 16.9.2016 |