
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/362 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | Detské plienky | 478,33 vrátane DPH |
8/2015 | 227/2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/347 | CBA Slovakia a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36620319 | Potraviny | 502,20 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 200/2016 | 6.12.2016 | 08.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/347 | CBA Slovakia a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36620319 | Potraviny | 502,20 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 200/2016 | 6.12.2016 | 08.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/206 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | Tonery | 504 vrátane DPH |
33/2014 | 130/2016 | 18.7.2016 | 20.07.2016 | 12.8.2016 |
2016/286 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | Plienky detské | 512,57 vrátane DPH |
8/2015 | 168/2016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 11.11.2016 |
2016/342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.12.2016 | 06.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/303 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.11.2016 | 04.11.2016 | 12.12.2016 | |
2016/263 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.10.2016 | 05.10.2016 | 9.11.2016 | |
2016/235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.9.2016 | 07.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/213 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.8.2016 | 09.08.2016 | 5.9.2016 | |
2016/181 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/154 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.6.2016 | 06.06.2016 | 12.7.2016 | |
2016/116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.5.2016 | 06.05.2016 | 10.6.2016 | |
2016/94 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.4.2016 | 06.04.2016 | 13.5.2016 | |
2016/57 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.3.2016 | 03.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/25 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/234 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 518,24 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 142/2016 | 2.9.2016 | 07.09.2016 | 5.10.2016 |
2016/224 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | preprava detí do tábora | 518,40 vrátane DPH |
145/2016 | 16.8.2016 | 22.08.2016 | 5.9.2016 | |
2016/62 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | preprava detí | 518,40 vrátane DPH |
41/2016 | 2.3.2016 | 03.02.2016 | 8.4.2016 | |
2016/3 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 522,98 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/369 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | stavebné práce | 535,80 vrátane DPH |
198/2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/365 | Šeben Ondrej Šeko Shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | televízor | 539,89 vrátane DPH |
230/2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/395 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 574,44 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 220/2016 | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/220 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,. Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 594,20 vrátane DPH |
14/2012 | 137/2016 | 10.8.2016 | 15.08.2016 | 5.9.2016 |
2016/387 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa | 693,37 vrátane DPH |
245/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/402 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | plienky detske | 730,80 vrátane DPH |
8/2015 | 252/2016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/253 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | stavebné a maliarske práce | 803,26 vrátane DPH |
161/2016 | 19.9.2016 | 22.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/241 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Maliarske a murárske práce v priestoroch kuchzne | 906,26 vrátane DPH |
133/2016 | 8.9.2016 | 13.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/383 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Notebooky | 998 vrátane DPH |
244/2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/246 | Pyrobatys Bratislava s.r.o. Čajakova 21, Bratislava |
44838247 | Protipožiarne dvere | 1098,00 vrátane DPH |
159/2016 | 13.9.2016 | 14.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/190 | Iveta Géčová Komenského 2782, Komárno |
14070138 | Detská rekreácia | 1223,95 vrátane DPH |
125/2016 | 6.7.2016 | 12.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/326 | Modrócky podlahy s.r.o. Eotvosa 43, Komarno |
47645377 | výmena šachtových poklopov | 1500 vrátane DPH |
175/2016 | 23.11.2016 | 25.11.2016 | 16.12.2016 | |
2016/249 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | oprava vykurovania | 1869,28 vrátane DPH |
132/2016 | 19.9.2016 | 22.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/399 | Best Camp Milena Kapustová Podlavická cesta 29, Banská Bystrica |
47755504 | Detský tábor zimný | 1872 vrátane DPH |
32/2016 | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/16 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie nedoplatok | 2983,40 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 14.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/252 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | el. stravné poukážky | 3344,00 vrátane DPH |
162/2016 | 19.9.2016 | 22.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/105 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | jedálne kupony | 3515 vrátane DPH |
4/2016 | 67/2016 | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 |
2016/221 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3541,60 vrátane DPH |
4/2016 | 143/2016 | 12.8.2016 | 15.08.2016 | 5.9.2016 |
2016/204 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | el. stravne poukazky | 3762 vrátane DPH |
4/2016 | 128/2016 | 18.7.2016 | 19.07.2016 | 12.8.2016 |
2016/167 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3860,80 vrátane DPH |
4/2016 | 107/2016 | 21.6.2016 | 24.06.2016 | 12.7.2016 |