Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/156 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 159,50 vrátane DPH |
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 86/2016 | 3.6.2016 | 06.06.2016 | 12.7.2016 |
2016/55 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 4,18 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 21/2016 | 2.3.2016 | 03.03.2016 | 8.4.2016 |
2016/215 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukážky | 13,67 vrátane DPH |
117/2016 | 3.8.2016 | 09.08.2016 | 5.9.2016 | |
2016/2 | Promys s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | Poskytovanie služieb Program Kuchyňa | 274,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 9.2.2016 | 12.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/339 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 248,32 vrátane DPH |
VZN mesta KN | 5.12.2016 | 06.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/247 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | poplatok za komunálny odpad | 248,30 vrátane DPH |
VZN mesta KN | 14.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/16 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie nedoplatok | 2983,40 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 14.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.12.2016 | 06.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/303 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.11.2016 | 04.11.2016 | 12.12.2016 | |
2016/263 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.10.2016 | 05.10.2016 | 9.11.2016 | |
2016/235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.9.2016 | 07.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/213 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.8.2016 | 09.08.2016 | 5.9.2016 | |
2016/181 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/154 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.6.2016 | 06.06.2016 | 12.7.2016 | |
2016/116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.5.2016 | 06.05.2016 | 10.6.2016 | |
2016/94 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.4.2016 | 06.04.2016 | 13.5.2016 | |
2016/57 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.3.2016 | 03.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/25 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/3 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 522,98 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/402 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | plienky detske | 730,80 vrátane DPH |
8/2015 | 252/2016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/286 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | Plienky detské | 512,57 vrátane DPH |
8/2015 | 168/2016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 11.11.2016 |
2016/177 | Medikontakt s.r.o. Česká 2779/8, Komárno |
46434011 | Periodická lekárska prehliadka | 10 vrátane DPH |
ZBP | 1.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/289 | Tilia Pharmacy s.r.o. Výstavná 6, Nitra |
47356286 | oximeter | 102,00 vrátane DPH |
178/2016 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | 11.11.2016 | |
2016/394 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 213,28 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 221/2016 | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/353 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | Ovocie a zelenina | 168,12 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 201/2016 | 7.12.2016 | 09.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/298 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
Ovocie a zelenina | 237,76 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 173/2016 | 31.10.2016 | 04.11.2016 | 12.12.2016 | |
2016/268 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 176,05 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 155/2016 | 4.10.2016 | 05.10.2016 | 9.11.2016 |
2016/242 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 291,01 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 139/2016 | 8.9.2016 | 13.09.2016 | 5.10.2016 |
2016/219 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 214,93 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 121/2016 | 8.8.2016 | 09.08.2016 | 5.9.2016 |
2016/185 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 178,36 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 103/2016 | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 |
2016/159 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 202,94 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 78/2016 | 8.6.2016 | 09.06.2016 | 12.7.2016 |
2016/97 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 186,82 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 44/2016 | 7.4.2016 | 11.04.2016 | 13.5.2016 |
2016/65 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 211,14 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 16/2016 | 7.3.2016 | 08.03.2016 | 8.4.2016 |
2016/24 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 163,04 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 3/2016 | 1.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 |
2016/148 | Slovenská legálne metrológia Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
37954521 | overenie váh | 54,00 vrátane DPH |
93/2016 | 27.5.2016 | 31.05.2016 | 13.6.2016 | |
2016/249 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | oprava vykurovania | 1869,28 vrátane DPH |
132/2016 | 19.9.2016 | 22.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/15 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | oprava tlačiarne Dell | 90,00 vrátane DPH |
5/2016 | 13.1.2016 | 19.01.2016 | 15.2.2016 | |
2016/42 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | oprava tlaciarne HP1102 | 24 vrátane DPH |
25/2014 | 18.2.2016 | 22.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/382 | Heloro s.r.o. prevádzka Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | oprava SMVFelícia brzdy | 287,28 vrátane DPH |
225/2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/245 | Prolog mkm.s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Oprava prístrešku | 343,48 vrátane DPH |
158/2016 | 12.9.2016 | 14.09.2016 | 5.10.2016 |