Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/155 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné | 132,47 vrátane DPH |
22/1999 | 2.6.2016 | 06.06.2016 | 12.7.2016 | |
2016/82 | Hudeková Andre, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 132 vrátane DPH |
43/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/280 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | Výkon PZS | 133,49 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 11.10.2016 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | |
2016/280 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | Výkon PZS | 133,49 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 11.10.2016 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | |
2016/184 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | Výkon PZS | 133,49 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/102 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | Výkon PZS | 133,49 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 12.4.2016 | 14.04.2016 | 13.5.2016 | |
2016/390 | Impulz Light s.r.o. Vnútorná Okružná 53, Komárno |
31447121 | neonove trubice a ziarovky | 136,50 vrátane DPH |
246/2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/244 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 136,77 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 12.9.2016 | 14.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/179 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 136,75 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/193 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektina vyuctovanie | 139,32 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 11.7.2016 | 12.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/160 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 139,65 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 9.6.2016 | 10.06.2016 | 12.7.2016 | |
2016/87 | Štefan Barthalos Budovateľská 1415/30, Komárno |
32412258 | maso | 140,50 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 37/2016 | 1.4.2016 | 06.04.2016 | 13.5.2016 |
2016/223 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina vyuctovanie | 142,62 vrátane DPH |
14/2013 | 15.8.2016 | 22.08.2016 | 5.9.2016 | |
2016/66 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyuct. | 143,73 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 8.3.2016 | 09.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/51 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 144 vrátane DPH |
32/2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/60 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 145,28 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.3.2016 | 03.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/63 | Bionatur MP s.r.o. Mládeže 3100/47, Komárno |
36800899 | lieky | 148,58 vrátane DPH |
42/2016 | 4.3.2016 | 08.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/23 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | PZS | 149,98 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 1.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 | |
2016/257 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 151,70 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.10.2016 | 05.10.2016 | 9.11.2016 | |
2016/176 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | dažďová voda | 151,63 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/176 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | dažďová voda | 151,63 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/91 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 151,70 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.4.2016 | 06.04.2016 | 13.5.2016 | |
2016/86 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážky | 151,63 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2016 | 06.04.2016 | 13.5.2016 | |
2016/258 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 153,30 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.10.2016 | 05.10.2016 | 9.11.2016 | |
2016/231 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné | 155,96 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.9.2016 | 07.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/266 | Revízie TI s.r.o. Práce 16, Kolárovo |
47913771 | revízia kotolne | 156,50 vrátane DPH |
167/2016 | 4.10.2016 | 05.10.2016 | 9.11.2016 | |
2016/47 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa hami šťava | 158,19 vrátane DPH |
34/2016 | 25.2.2016 | 02.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/156 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 159,50 vrátane DPH |
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 86/2016 | 3.6.2016 | 06.06.2016 | 12.7.2016 |
2016/275 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa | 160,51 vrátane DPH |
172/2016 | 6.10.2016 | 11.10.2016 | 10.11.2016 | |
2016/24 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 163,04 vrátane DPH |
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 3/2016 | 1.2.2016 | 04.02.2016 | 14.3.2016 |
2016/306 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 166,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.11.2016 | 04.11.2016 | 12.12.2016 | |
2016/248 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Dodávka montáž parapetných dosiek | 166,20 vrátane DPH |
149/2016 | 14.9.2016 | 19.09.2016 | 5.10.2016 | |
2016/353 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | Ovocie a zelenina | 168,12 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 201/2016 | 7.12.2016 | 09.12.2016 | 16.1.2017 |
2016/284 | Porter s.r.o. Pluhová 42, Bratislava |
35948493 | Laminovačka | 169,56 vrátane DPH |
185/2016 | 12.10.2016 | 13.10.2016 | 10.11.2016 | |
2016/359 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyuctovanie | 170,35 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 12.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
2016/311 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 8.11.2016 | 14.11.2016 | 16.12.2016 | |
2016/218 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 5.8.2016 | 09.08.2016 | 5.9.2016 | |
2016/45 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliečna výživa | 174,64 vrátane DPH |
34/2016 | 24.02.2016 | 02.03.2016 | 8.4.2016 | |
2016/175 | Heloro s.r.o. prevádzka Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Servis prehl. SMV Roomster 056 EA | 175,13 vrátane DPH |
116/2016 | 1.7.2016 | 07.07.2016 | 12.8.2016 | |
2016/268 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 176,05 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 155/2016 | 4.10.2016 | 05.10.2016 | 9.11.2016 |