Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160240 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia doplatok k 10/16 | 361,82€ vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 15.11.2016 | 22.11.2016 | 27.12.2016 | |
20160045 | FRANKL SERVIS s.r.o. Murgašová 70. 940 01 Nové Zámky |
46946756 | oprava vozidla NZ 889BX | 337 vrátane DPH |
01.03.2016 | 07.03.2016 | 9.6.2016 | ||
20160129 | PERGAMON spol. s r.o. Račianská 37,Bratislava |
31327681 | tonery DELL a MINOLTA | 316,70 vrátane DPH |
15.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
20160084 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. en. vyúčt. k 3/16 -doplatok | 314,98 vrátane DPH |
20.04.2016 | 25.04.2016 | 10.6.2016 | ||
20160021 | A.K.JUDr. Tibor Elzer Hlavné námestie 7, 940 00 Nové Zámky |
11732474 | Práv. úkony vo veci Mgr. Bitterovej | 300 vrátane DPH |
04.02.2016 | 05.02.2016 | 9.6.2016 | ||
20160051 | ERdiRT-R. Takács Hájová 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. spotrebičov | 293,50 vrátane DPH |
07.03.2016 | 18.03.2016 | 9.6.2016 | ||
20160079 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 3/16 | 288,78 vrátane DPH |
12.04.2016 | 15.04.2016 | 10.6.2016 | ||
20160168 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 6/16 | 280,74 vrátane DPH |
16.08.2016 | 18.08.2016 | 13.10.2016 | ||
20160035 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 1/16 | 270,22 vrátane DPH |
12.02.2016 | 17.02.2016 | 9.6.2016 | ||
20160121 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 5/16 | 265,57 vrátane DPH |
09.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
20160130 | PERGAMON spol. s r.o. Račianská 37,Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní | 264,96 vrátane DPH |
15.06.2016 | 16.06.2016 | 15.8.2016 | ||
20160005 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/16 | 263,77 vrátane DPH |
07.01.2016 | 11.01.2016 | 9.3.2016 | ||
20160252 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | El. energia 12/16 | 261,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 25.5.2017 | |
20160222 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 11/16 | 261,56€ vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 23.12.2016 | |
20160193 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el.energia za 10/16 | 261,56 € vrátane DPH |
04.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | ||
20160176 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
31419976 | el. energia 9/16 | 261,56 vrátane DPH |
05.09.2016 | 08.09.2016 | 13.10.2016 | ||
20160158 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 8/16 | 261,56 vrátane DPH |
02.08.2016 | 05.08.2016 | 13.10.2016 | ||
20160144 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 7/16 | 261,56 vrátane DPH |
06.07.2016 | 11.07.2016 | 15.8.2016 | ||
20160109 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | elektr. energia 6/16 | 261,56 vrátane DPH |
02.06.2016 | 07.06.2016 | 15.8.2016 | ||
20160090 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | 261,56 vrátane DPH |
03.05.2016 | 09.05.2016 | 24.6.2016 | |||
20160069 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia 4/16 | 261,56 vrátane DPH |
04.04.2016 | 13.04.2016 | 9.6.2016 | ||
20160047 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | el. energia za 3/16 | 261,56 vrátane DPH |
02.03.2016 | 07.03.2016 | 9.6.2016 | ||
20160025 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
00000035 | elektr. energia za 2/16 | 261,56 vrátane DPH |
02.02.2016 | 10.02.2016 | 9.6.2016 | ||
20160256 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Za vodné a stočné 11/16 | 245,93 vrátane DPH |
áno | 08.12.2016 | 12.12.2016 | 25.5.2017 | |
20160185 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 8/16 | 244,69 vrátane DPH |
12.09.2016 | 14.09.2016 | 14.10.2016 | ||
20160142 | Školská jedálen- slov. Adyho 4 94301 Štúrovo |
00159107 | strava detí za 6/16 | 243,00 vrátane DPH |
06.07.2016 | 11.07.2016 | 15.8.2016 | ||
20160115 | Školská jedálen- slov. Adyho 4 94301 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 5/16 | 236,17 vrátane DPH |
06.06.2016 | 09.06.2016 | 15.8.2016 | ||
20160014 | Západoslovenská vodár. spol. NItra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 12/15 | 236,26 vrátane DPH |
19.01.2016 | 25.01.2016 | 9.3.2016 | ||
20160253 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí 11/16 | 233,73 vrátane DPH |
05.12.2016 | 12.12.2016 | 25.5.2017 | ||
20160058 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 2/16 | 233,24 vrátane DPH |
08.03.2016 | 18.03.2016 | 9.6.2016 | ||
20160209 | Západoslovenská vodár.spoločnosť Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
00307858 | za vodné a stočné 9/16 | 232,01€ vrátane DPH |
áno | 13.10.2016 | 24.10.2016 | 22.12.2016 | |
20160102 | Západoslovenský vodár. sločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 4/16 | 229,68 vrátane DPH |
12.05.2016 | 16.05.2016 | 24.6.2016 | ||
20160095 | Školská jedálen-slov. Adyho 4 94301 Štúrovo |
36110744 | strava detí 4/16 | 227,26 vrátane DPH |
06.05.2016 | 09.05.2016 | 24.6.2016 | ||
20160198 | Školská jedáleň - slovenská Adyho 4 94301 Štúrovo |
strava detí 9/16 | 213,18€ vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 22.12.2016 | |||
20160280 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 12/16 | 210,67 vrátane DPH |
27.12.2016 | 27.12.2016 | 25.5.2017 | ||
20160268 | IZSÁK Company Ďumbierska 4, 940 65 Nové Zámky |
36558311 | Nákup zimn.pneum.na NISSAN | 208,98 vrátane DPH |
áno | 16.12.2016 | 16.12.2016 | 25.5.2017 | |
20160231 | Západoslovenská vodár.spoločnosť Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 10/16 | 205,22€ vrátane DPH |
áno | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 23.12.2016 | |
20160205 | MAGNA ENERGIA sro Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
31322832 | el. en. 9/16 -vyúčt. | 205,72€ vrátane DPH |
10.10.2016 | 22.12.2016 | |||
20160164 | Západoslovenská vodár. spol. Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra |
8420058876 | vodné a stočné 7/16 | 202,91 vrátane DPH |
11.08.2016 | 18.08.2016 | 13.10.2016 | ||
20160271 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 9.12.2016 | 200,00 vrátane DPH |
áno | 16.12.2016 | 21.12.2016 | 25.5.2017 |