Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160383 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 4,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
20160382 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova 934 01 Levice |
Lieky R-11 | 5,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | ||
20160381 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 8,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
20160380 | Reedukačné centrum Trstín 91905 Trstín 335 |
00163317 | Dočasný pobyt v zariadení od 1.6.2016 - 28.6.2016 | 96,77 bez DPH |
Dohoda o redukačnom pobyte 15/2016 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
20160379 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 911,12 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
20160378 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Dyčka 106 | 19,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160377 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 998 ks | 3493,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160376 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné kaštieľ Žitavce, RD Dyčka 185,RD Hliníková 1332/34, Vráble,RD Podmájska 1088/34, Vráble, | 307,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160375 | SANOS s.r.o. Moravská 1211/31, Vráble |
36787736 | Služby PZS za 1. polrok 2016 | 225,00 bez DPH |
53/2014 Zdravotná pracovná služba | 13.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160374 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete ORANGE | 141,75 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3/2015,11/2015,10/2015,6/2014-7/2014,8/2014,9/2014-13/2014 | 13.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160373 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné RD Kpt. Nálepku 127, Levice, RD 29. aug. 60 Levice | 248,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 | |
20160372 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, Sereď |
50073028 | Záloha na pobyt detí na letnom tábore od 6.8.2016 do 20.8.2016 v Mošovciach. | 3528,00 bez DPH |
17/2016 Zmluva o poskyt. detskej rekreácie | 51/2016 | 01.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 |
20160371 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Helen Harper 50 ks - 13 ks, Helen Harper 44 ks - 2, welldone utierky 10 ks | 127,75 vrátane DPH |
57/2016 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160370 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby údržba + MD Žitavce, Kalná | 116,04 vrátane DPH |
74/2016,75/2016 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160369 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | Strava za mesiac jún 2016 | 244,16 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160368 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 249,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160367 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac jún 2016 | 239,41 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v Reedukačnom centre 34/2015 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160366 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE sídl. Lúky 1225/72, Vráble |
50140001 | Servis PC (vypnutie UPDATE, čistenie PC) - psychologička ŽI | 14,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb 16/2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160365 | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra |
00161365 | Stravovanie za obdobie 1-6/2016 za žiaka Drahoša D. | 127,68 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 33/2015 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160364 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 19,81 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb 24/2014,Zmluva o poskyt. ver. služieb 28/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160363 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R4 | 20,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskyt. ver. služieb 24/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160362 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R2 | 23,38 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014,Zmluva o poskytovaní ver. služieb 26/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160361 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 56,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014, Zmluva o poskyt. ver. služieb 27/2016,25/2016,23/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. LV | 51,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2015 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160359 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 67,87 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016,21/2016,22/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160358 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 | 33,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160357 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 22,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014, Zmluva o poskytovaní ver. služieb 26/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160356 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac jún 2016 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160355 | Pavel Škula- UNIEL Dukelská 55, Vráble |
33704511 | Potreby na údržbu - elektroinštalačný materiál | 71,09 vrátane DPH |
22/2016 | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 20.7.2016 | |
20160354 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služby internet za mesiac júl 2016 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160353 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 6/2016 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 58/2015 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160352 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac jún 2016 | 7,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 32/2015 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2209,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 12-1/2015 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160348 | Ladislav Luley - UNIBYT Hlavná 3, 952 01 Vráble |
32743696 | Kancelárska stolička | 50,00 vrátane DPH |
73/2016 | 01.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160347 | EUROtoner s.r. o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra |
43892655 | Servis kancelárskej techniky CANON FC 120 | 24,00 vrátane DPH |
72/2016 | 01.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160346 | Emil Kuchta Hlavná 438, 951 78 Kolíˇany |
32751958 | Oprava plynového kotla v RD Lúčna 106, Dyčka | 81,00 bez DPH |
70/2016 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160345 | Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Levická 903, Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac jún 2016 | 400,70 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 19/2015 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160344 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Dlhá, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby 7/2016 | 27.6.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 |