Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160514 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 52,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. verejných služieb 25/2016,23/2016,27/2016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 13.10.2016 | |
20160513 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. LV | 51,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. ver. služieb 7/2015 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 13.10.2016 | |
20160512 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R5 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016, dodatok 9/2016,9-1/2016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 13.10.2016 | |
20160511 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 51,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016-22/2016 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 13.10.2016 | |
20160510 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 | 32,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | 13.10.2016 | |
20160522 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 187,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | |
20160521 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1424 ks | 4984,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD - poukážky 5/2016 | 10/2016/PAM | 10.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 |
20160520 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac september 2016 (Palová S.) | 7,14 bez DPH |
Zmluva o poskyt. stravovania 36/2016 | 10.10.2016 | 14.10.2016 | 13.10.2016 | |
20160526 | Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Levická 903, Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac september 2016 | 407,77 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 33/2016 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | |
20160525 | ZŠ s vyuč. jaz. maď. Gy. Juhásza ul.J.Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | Strava za mesiac október 2016 | 24,99 bez DPH |
Zmluva o poskyt. stravovania 30/2016 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | |
20160524 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 122,57 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2014,9/2014,10-13/2014,10/2015,11/201513/2016, | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | |
20160523 | Magnum Co, s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | Kontrola bŕzd + výmena predných brzdových doštičiek Dacia Logan NR 807 GG | 137,60 vrátane DPH |
126/2016 | 12.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | |
20160533 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 90 balíkov | 257,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 6/2016 | 127/2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 |
20160531 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadových žúmp ul. Dlhá 185, Lúčna 106, Dyčka | 100,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 7/2016 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 21.10.2016 | |
20160530 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 486,33 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 21.10.2016 | |
20160528 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Služby za mesiac október 2016 - Virág S., Szalay T. | 177,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti 41/2016,42/2016 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 21.10.2016 | |
20160527 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné Kpt. Nálepku 127, Levice, 29. aug. 60, Levice | 687,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | 20.10.2016 | |
20160546 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160545 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 26,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160544 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 3,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160543 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 6,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160542 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 47,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160541 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160540 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 37,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160539 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 231,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160538 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 204,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160537 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 21,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160536 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 43,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160535 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 123,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160534 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 54,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160532 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac október 2016 | 65,45 bez DPH |
Zmluva o poskyt. stravovania 38/2016 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | 21.10.2016 | |
20160549 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné " aktualizácií 2017" | 0,00 bez DPH |
ponuka | 19.10.2016 | 25.10.2016 | ||
20160547 | AFA s.ro. Stará Vajnorská 17/B, Bratislava |
35906171 | Oblečenie R-2 Kotlár M., Kotlárová A., Kotlárová Š. | 301,13 vrátane DPH |
125/2016 | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160529 | Stanislav Zlejší UNIBYT Štúrova 1246, Vráble |
32743688 | Oprava kuchynskej linky R-4 | 252,70 vrátane DPH |
121/2016 | 19.10.2016 | 24.10.2016 | 21.10.2016 | |
20160552 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 3,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160551 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 44,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160550 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky - R9 | 6,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160553 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 26,03 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 25.10.2016 | |
20160554 | Štefan Nagy Levická 1361/23, Vráble |
11723891 | Maliarske , natieračské a murárske práce, rohové lišty RD Lúčna 106, Dyčka | 960,20 bez DPH |
115/2016 | 26.10.2016 | 08.11.2016 | 6.11.2016 | |
20160557 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, Nové Zámky |
00893421 | Strava za mesiac september 2016 Peter Horváth | 23,80 bez DPH |
112/2016 | 27.10.2016 | 08.11.2016 | 6.11.2016 |