Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160131 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné kaštieľ Žitavce, RD Dyčka 185, RD Podmájska 1088/34, Vráble,RD Hliníková 1332/34, Vráble, | 249,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160130 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 4,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160129 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 24,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160128 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 4,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu 19/2014 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160127 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 448,10 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160126 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby Orange | 131,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2014-12/2014,13/2014,15/2014 | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Kpt. Nálepku 127, Levice, RD 29. aug. 60, Levice | 112,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160123 | Horniak Trans s.r.o. Súkannícka 3053/10, Levice |
47207809 | Preprava osôb dňa 5.2.2016 na trase Levice - Kremnické Bane a späť, dňa 26.02.2016 na trase Levice - Kremnické Bane a späť | 326,93 vrátane DPH |
13/2016 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 363,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160143 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 1420 ks | 4970,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 5/2016 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160125 | P.O. - TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31 |
35351241 | Služby technika PO za I. štvrťrok 2016 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 60/2015 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160122 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-4 | 15,59 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160121 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160120 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160119 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 16,13 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160118 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 19,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160117 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 42,86 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovnaí verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160116 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 | 32,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160115 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Levice | 51,38 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160110 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, Nové Zámky |
00893421 | Strava za mesiac február 2016 | 20,88 bez DPH |
118/2015 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160109 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie za mesiac február 2016 | 15,00 bez DPH |
118/2015 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160135 | FoArch s.r.o. Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce |
36627810 | Uzavretie správy registratúry ročník 2014,2015 - prevod do roku 2015,2016 - vypracovanie registratúrneho poriadku | 370,00 bez DPH |
20/2016 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160113 | Spojená škola internátna s org. zlož. Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | Strava za mesiac február 2016 | 112,56 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160112 | JUDr. Marián Slosjar Bakossova 14464/3G, Banská Bystrica |
42192781 | Odmena za poskytovanie právnych služieb | 194,75 bez DPH |
36/2008 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160108 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie za mesiac január 2016 | 15,00 bez DPH |
118/2015 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160107 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, Nové Zámky |
00893421 | Strava za mesiac január 2016 | 20,88 bez DPH |
118/2015 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160111 | Bc. Jana Magdolenová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 2/2016 | 40,00 bez DPH |
58/2015 | 04.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 | |
20160106 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Helen Harper, baby utierky | 63,06 vrátane DPH |
25/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160105 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby MD Žitavce | 44,47 vrátane DPH |
5/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160104 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochranu objektu cez SRP | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160103 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie za mesiac február 2016 | 4,00 bez DPH |
Zmluva 29/2015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160102 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2016 a vystavenie novej preukážky | 186,30 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160101 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac február 2016 | 9,52 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 32/2015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160100 | Školská jedáleň pri MŠ Vojenská č. 114, 934 01 Levice |
00307203 | Strava za mesiac február 2016 | 4,76 bez DPH |
206/2015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160099 | UNIMONT s.r.o. ul. 1. mája 1033/14, Vráble |
46234888 | Oprava osvetlenia v areály DeD Žitavce | 58,60 vrátane DPH |
21/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2209,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160097 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2016 | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2016 | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160095 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 30,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014, dodatok 1/2016 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | |
20160094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 32,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 |