Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zálohová faktúra 21640001/16 | AJFÁ AVIS s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Predplatné publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka- ročník 2016 | 49,50 vrátane DPH |
ponuka | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné- stočné december 2015 | 39,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné Dyčka 106 | 18,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160019 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb dňa 28.12.2015 na trase Levice- Žitavce - Radava a späť | 113,20 vrátane DPH |
198/2015 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160018 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 23,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160017 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 10,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160016 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-9 | 21,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-2 | 16,12 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-4 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160012 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 46,85 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160011 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 17,89 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160010 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Levice | 51,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2015 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35663469 | Telekomunikačné služby R_10 | 31,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 39/2015 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 52,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 17.1.2016 | |
20160007 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za obdobie 12/2015 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 1/2013 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160006 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet za mesiac január 2016 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet32/2006,dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac január 2016 | 2681,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina január 2016 | 517,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac január 2016 | 491,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160002 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac december 2015 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 14.1.2016 | |
20160001 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac december 2015 | 10,71 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 32/2015 | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 13.1.2016 |