Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 11.7.2016 | |
20160336 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 25.6.2016 | |
20160326 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 273,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 09.06.2016 | 27.06.2016 | 25.6.2016 | |
20160281 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 03.06.2016 | 10.06.2016 | 13.6.2016 | |
20160248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 339,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 10.05.2016 | 20.05.2016 | 19.5.2016 | |
20160222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 6.5.2016 | |
20160136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 363,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 16.3.2016 | |
20160568 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina kaštieľ Žitavce, RD 29. aug. 60, Levice | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 03.11.2016 | 08.11.2016 | 6.11.2016 | |
20160414 | Dvere - okná Tibor Kováč ml. Sládkovičova 720/50, 952 01 Vráble |
14043807 | Dvere atyp 220 cm F. biela | 530,00 bez DPH |
81/2016 | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 14.8.2016 | |
20160709 | lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul. 2, 934 01 Levice |
31140050 | Doplnenie lekárničky R-9 | 60,00 vrátane DPH |
28.12.2016 | ||||
20160338 | Reedukačné centrum Trstín |
00163317 | Dočasný pobyt v zariadení od 5.5.2016 do 31.5.2016 | 97,41 bez DPH |
15/2016 | 23.06.2016 | 27.06.2016 | 25.6.2016 | |
20160380 | Reedukačné centrum Trstín 91905 Trstín 335 |
00163317 | Dočasný pobyt v zariadení od 1.6.2016 - 28.6.2016 | 96,77 bez DPH |
Dohoda o redukačnom pobyte 15/2016 | 20.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
20160483 | RM Elektro s.r.o Hlavná 42, 952 01 Vráble |
36367338 | Detská pestúnka BRAVO B5033 2 ks (R3+R8) | 99,80 vrátane DPH |
119/2016 | 20.09.2016 | 28.09.2016 | 28.9.2016 | |
20160157 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac marec 2016 | 236,80 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 05.04.2016 | 12.04.2016 | 11.4.2016 | |
20160050 | Arriva Nové Zámky Štúrova 72, Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac január 2016 | 187,90 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.02.2016 | 08.02.2016 | 5.2.2016 | |
20160102 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2016 a vystavenie novej preukážky | 186,30 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160276 | Ľubomír Čechovič AGROTECH Moravská 324/16, Vráble |
32742665 | Benzínová kosačka ALKO motorový olej CASTROL GARDEN 4T 2 l | 287,86 vrátane DPH |
60/2016 | 25.05.2016 | 27.05.2016 | 26.5.2016 | |
sociálny fond - 2016 | DOXX- Stravné lístky Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Benefitná poukážka 545 ks x 5 EUR | 2725,00 bez DPH |
Zmluva 55/2016 | 147/2016 | 05.12.2016 | 09.12.2016 | 9.12.2016 |
20160403 | Vodoterm Šabík Marián Kpt. Nálepku 333, Vráble |
30890101 | Bazénová chémia ALG 0,5 l 2 ks, bazénová chémia chlor šok 1 ks - 2 ks, baz. chemia pH - mínus 4,5 kg - 1 ks, baz. chémia Triplex 2,4 kg, sifon sprch. kút | 173,34 vrátane DPH |
78/2016 | 02.08.2016 | 10.08.2016 | 9.8.2016 | |
20160385 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | Archívna škatuľa 350x260x110 40 ks | 93,60 vrátane DPH |
79/2016 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 1.8.2016 | |
20160374 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilnej siete ORANGE | 141,75 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3/2015,11/2015,10/2015,6/2014-7/2014,8/2014,9/2014-13/2014 | 13.07.2016 | 19.07.2016 | 21.7.2016 |