Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160057 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Odobratá strava za mesiac január 2016 | 11,90 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovani v školskej jedálni 32/2015 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160056 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac január 2016 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné R8 | 25,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160054 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné kaštieľ Žitavce, R5,R6,R7 | 162,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160053 | Školská jedáleň pri MŠ Vojenská č. 114, 934 01 Levice |
00307203 | Strava za mesiac január 2016 | 17,85 bez DPH |
206/2015 | 04.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160052 | Bitcomp-Zoltán Bako Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet kanc. Žitavce, R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
20160051 | Bc. Jana Magdolénová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti Co za mesiac január 2016 | 40,00 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 58/2015 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 11.2.2016 | |
zálohová faktúra 21640003/16 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, Trnava |
36743852 | Predlženie registrácie domény dedzitavce (10.3.2016-9.3.2017 | 14,75 vrátane DPH |
10.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | ||
20160084 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-11 | 129,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160083 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R-10 | 7,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160082 | Lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova Vojenská ul.2, 934 01 Levice |
31140050 | Lieky R9 | 30,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160081 | Xepap Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 90 balíkov | 259,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD /2016 | 18/2016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 |
20160080 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia R5,R7 dňa 9.2.2016 v priestoroch DeD Žitavce | 285,00 bez DPH |
15/2016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160079 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac január 2016 | 165,56 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 34/2015 | 12.02.2015 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160078 | Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Levická 903, Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac január 2016 | 264,91 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 19/2015 | 12.02.2015 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160077 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club | 423,34 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.02.2015 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160076 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 132,89 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2014, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2014- 13/2014, 15/2014 | 11.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160075 | OPTAL s.r.o. SNP č.40, 97 01 Želiezovce |
36557161 | Okuliare R-6 Lenka Karvayova | 106,60 vrátane DPH |
/2016 | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160074 | OPTAL s.r.o. SNP č.40, 97 01 Želiezovce |
36557161 | Okuliare R_6 (Marek Štefan Pinter) | 18,70 vrátane DPH |
/2016 | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 18.2.2016 | |
20160087 | Spojená škola internátna Rakocziho 1, Šahy |
31874312 | Strava za mesiac február 2016 | 47,70 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 25/2015 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 25.2.2016 | |
20160086 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Služby za mesiac február 2016 | 142,94 bez DPH |
Dohoda o platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 3-4/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 25.2.2016 | |
20160085 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac február 2016 | 75,04 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 29/2015 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 25.2.2016 | |
20160097 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2016 | 485,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160095 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 30,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014, dodatok 1/2016 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | |
20160094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 32,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | |
20160093 | Magnum Co., s.r.o. Levická 1217, Vráble |
36519707 | Servisná prehliadka po 80 000 km | 330,65 vrátane DPH |
23/2016 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | |
20160092 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení Mezeová V. | 36,96 bez DPH |
26.02.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | ||
20160091 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení Bučko I. | 43,68 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 2/2016 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | |
20160090 | EMPATY s.r.o. Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Supervízia pre zamestnancov R8,R6 konaného dňa 16.2.2016 v priestoroch DeD Žitavce | 270,00 bez DPH |
16/2016 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | |
20160106 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Plienky Helen Harper, baby utierky | 63,06 vrátane DPH |
25/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160105 | Iveta Herelová TEVOS Bukovčana 34, Prievidza |
37229109 | Hygienické a čistiace potreby MD Žitavce | 44,47 vrátane DPH |
5/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160104 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochranu objektu cez SRP | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160103 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Ubytovanie za mesiac február 2016 | 4,00 bez DPH |
Zmluva 29/2015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160102 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2016 a vystavenie novej preukážky | 186,30 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160101 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac február 2016 | 9,52 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 32/2015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160100 | Školská jedáleň pri MŠ Vojenská č. 114, 934 01 Levice |
00307203 | Strava za mesiac február 2016 | 4,76 bez DPH |
206/2015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160099 | UNIMONT s.r.o. ul. 1. mája 1033/14, Vráble |
46234888 | Oprava osvetlenia v areály DeD Žitavce | 58,60 vrátane DPH |
21/2016 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2209,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2015, Dohoda o pristúpení k RD 12-1/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina za mesiac marec 2016 | 475,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 | |
20160125 | P.O. - TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31 |
35351241 | Služby technika PO za I. štvrťrok 2016 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 60/2015 | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |