Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170413 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL | 130,48 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 08.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170412 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 58,85 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170411 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 97,46 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 19.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170410 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery NON. HP | 762,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 16817/2017 | 06.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170409 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. čist. kanc. a ost. budovy | 99,80 vrátane DPH |
2017210 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170408 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. čist. sk. Lienky | 230,00 vrátane DPH |
2017204 | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170407 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. čist. sk. Slniečka | 230,00 vrátane DPH |
2017205 | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170406 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. čist. sk. Hviezdičky | 230,00 vrátane DPH |
2017206 | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170405 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. čist. sk. Delfínčatá | 230,00 vrátane DPH |
2017207 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170404 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. a čist. SSMD | 50,00 vrátane DPH |
2017209 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170403 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. čist.sk. Srdiečka | 230,00 vrátane DPH |
2017208 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170402 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Nákup drobn. spotr. mat. | 205,00 vrátane DPH |
2017211 | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170401 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. SSMD | 1,96 vrátane DPH |
Zo dňa 22.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170400 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. Delfínčatá | 10,95 vrátane DPH |
2017185 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170399 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. sk. Hviezdičky | 188,54 vrátane DPH |
2017188 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170398 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. sk. Lienky | 11,83 vrátane DPH |
2017187 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170397 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. sk. Srdiečka | 149,42 vrátane DPH |
2017184 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170396 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky a popl. sk. Slniečka | 40,55 vrátane DPH |
2017186 | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170395 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Slniečka | 12,95 vrátane DPH |
2017164 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170394 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Hviezdičky | 62,35 vrátane DPH |
2017166 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170393 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Lienky | 48,01 vrátane DPH |
2017165 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170392 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Delfínčatá | 5,06 vrátane DPH |
2017163 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170391 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Srdiečka | 332,48 vrátane DPH |
2017162 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170390 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové poukážky - šeky výroba | 8,87 vrátane DPH |
Zo dňa 27.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170389 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Za služby PC sieť. - nov. | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170388 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel+Internet Orange dec. | 203,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170387 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Poukážky zamestn. zo SF 2017 | 967,00 vrátane DPH |
Zo dňa 28.12.2017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170386 | Nagy Szilárd Rábska 7, 946 03 Kolárovo |
37194569 | Poukážky pre zam. SF 2017 | 425,00 vrátane DPH |
2017202 | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170385 | Klaria spol. s.r.o. Železničný rad 6, 946 03 Kolárovo |
44465114 | Poukážky zamestn. zo SF 2017 | 219,00 vrátane DPH |
2017158 | 26.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170384 | Nagy Tichomír-ROTI kľúčová služba Rábska 49, 946 03 Kolárovo |
32414020 | Kotol, kotlina+prísluš. | 112,00 vrátane DPH |
Zo dňa 21.12.2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170383 | Norbert Fitos N-DESIGN A.Bernoláka 5, 946 03 Kolárovo |
40529908 | Tašky s potlačou a hrnčeky | 249,19 vrátane DPH |
2017203 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170382 | PhDr. Alena Oravcová, Harmony Centrum Štúrova č. 29, 927 00 Šaľa |
37864785 | Psychol. sedenie Nagy Peter | 125,00 vrátane DPH |
2017160 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170381 | O.Z.Fantáziadetí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Rekreácia dieťaťa z PR | 135,00 vrátane DPH |
Zo dňa 19.12.2017 | 19.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170380 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia | 30,00 vrátane DPH |
Zo dňa 13.12.2017 | 13.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170379 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia | 90,00 vrátane DPH |
2017181 | 13.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170378 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia | 90,00 vrátane DPH |
2017180 | 08.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170377 | Štefan NAGY Obchodná ul. 20, 946 51 Nesvady |
33614652 | Za pohreb. mal. Lakatosová Laura dňa 22.12.2017.Nesvady | 340,00 vrátane DPH |
2017195 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170376 | LGG, s.r.o. Rábska 22, 946 03 Kolárovo |
44104502 | Farby sk. Srdiečka - mat. na opravu | 225,04 vrátane DPH |
Zo dňa 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | ||
20170349 | Zsolt Kucsora - PNEUMONT Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo |
37198807 | Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks | 457,10 vrátane DPH |
2017196 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170348 | M a H, spol. s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
31361781 | Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp) | 23140,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 |