Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170081 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné -vyúčt | -2,03 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 17.7.2017 | |
20170017 | Tóthová Jana Nové Zámky, |
zamestnanec-dobropis tlačiareň | -38,99 bez DPH |
30.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |||
20170080 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | -52,56 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 14.6.2017 | |
20170191 | Stav bytove družstvo Šaľa, Horná 1 |
00170747 | preplatok bzt Šaľa | -335,42 vrátane DPH |
01.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | ||
20170348 | M a H, spol. s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
31361781 | Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp) | 23140,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170336 | SPIG s.r.o. Tulská 2, 960 01 Zvolen |
36030058 | Schodolez SHERPA N902 | 4290,00 vrátane DPH |
Zo dňa 20.11.2017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170359 | Vito-Plast Jozef Oroszi č. 737, 928 54 Vlčany |
35367377 | Údržba-výmena okien RD | 2687,00 vrátane DPH |
2017153, 2017168 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170285 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné kupóny zamest. | 2671,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170068 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2648,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017021 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 |
20170287 | Juraj Szabo - JURIS Dvorská 5, 946 56 Dulovce |
40853781 | Rekonštrukcia bytového jadra byt Šaľa | 2567,00 vrátane DPH |
2017113 | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170160 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2557,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017070 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 19.9.2017 |
20170132 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2492,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 22.8.2017 | |
20170015 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2492,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017001 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 |
20170002 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn vyúčt. | 2466,13 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 2424,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170034 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2390,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017011 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 |
20170107 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2382,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017036 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 18.7.2017 |
20170342 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamest. | 2283,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170212 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2150,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 19.07.2017 | 24.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170255 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2010,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017117 | 11.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 |
20170223 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1934,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017096 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 |
20170293 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek |
25889966 | Kurz bazálnej stimulácií | 1813,60 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 25.09.2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170318 | Viktor Lábsky Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter |
45969299 | Elektroinštalačné práce | 1612,32 vrátane DPH |
2017149 | 09.11.2017 | 14.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170219 | Revelz, Gyén Jozef Dulovce, Hlavná 3 |
11714964 | revízia elektrospotrebičov | 1530,60 vrátane DPH |
2017086 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170122 | Lábsky Viktor Svätý Peter ,Podzáhradna 25 |
45969299 | elektroinštalačné práce byt Šala | 1322,69 vrátane DPH |
Zmluva | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170373 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kanc. nábytok Srdiečka | 1309,00 vrátane DPH |
2017200 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170214 | OZ fantázia detí Sereď, Fándlyho 750/16 |
50073028 | rekreácia detí Slniečka | 1302,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 20.4.2017 | 2017037 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 |
20170215 | Očkolandia Prievidza, Dlhá 32/4 |
40421171 | rekreácia detí Lienky | 1278,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie zo dňa23.6.2017 | 2017094 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 |
20170216 | ARRIVA Nové Zámky, Považska 2 |
365453317 | autobus -rekr. Detí CZ | 1199,27 vrátane DPH |
2017089 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170260 | Cyklo-Kogler Kolárovo, Hlavná 32 |
03504957 | bicykle na dopr. ihr. Deti MR | 1180,02 vrátane DPH |
2017121 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170343 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170248 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170227 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170153 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170121 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170091 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170069 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 |