Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170051 | Eset BA, Pionierska 9/A |
31333532 | antivír. Progr. Riad. | 31,45 vrátane DPH |
01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | ||
20170216 | ARRIVA Nové Zámky, Považska 2 |
365453317 | autobus -rekr. Detí CZ | 1199,27 vrátane DPH |
2017089 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170260 | Cyklo-Kogler Kolárovo, Hlavná 32 |
03504957 | bicykle na dopr. ihr. Deti MR | 1180,02 vrátane DPH |
2017121 | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170240 | Bánsky Ján Komárno, Družstevná 3/59 |
40177157 | čistenie kanalizácie- havária | 144,00 vrátane DPH |
2017111 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170246 | Bánsky Ján komárno,Družstevná 3/59 |
40177157 | čistenie odpad. Rúry zo skup. | 243,00 vrátane DPH |
2017116 | 01.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170341 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV RD | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170310 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV RD | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170244 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 04.09.2017 | 12.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170210 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170206 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 03.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170151 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.06.2017 | 10.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170118 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170087 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.04.2017 | 05.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170052 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170024 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170276 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | digi TV, rod.dom | 12,40 vrátane DPH |
Zmluva o prpojení DIGI TV zo dňa 25.11.2008 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170256 | Netrox Humenné, Sadova 991/34 |
43594635 | domena a hosting web str. | 54,00 vrátane DPH |
12.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | ||
20170257 | CLIMEKO výr. družstvo Petrovany 234, Petrovany |
36485861 | dopravné ihrisko pre deti MR | 819,94 vrátane DPH |
2017115 | 13.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170292 | MONTECHNZ, s.r.o. J.Šimora 5, 940 67 Nové Zámky |
46534814 | Drobné stavebné práce | 340 vrátane DPH |
2017118 | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170350 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin |
36377147 | Drvička konárovzn. Powecut2800 | 175,00 vrátane DPH |
2017176 | 07.12.2017 | 04.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170247 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170226 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170207 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170152 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170120 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170090 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170071 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170048 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170026 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika - vyúčtovacia FA | 287,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170317 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103504,...505,...506 november | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170327 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103508 vyúčt. FA | 176,23 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170347 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181203504 | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170092 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika byt Šaľa | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170004 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika vyúčt | 121,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017 | 160,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170318 | Viktor Lábsky Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter |
45969299 | Elektroinštalačné práce | 1612,32 vrátane DPH |
2017149 | 09.11.2017 | 14.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170122 | Lábsky Viktor Svätý Peter ,Podzáhradna 25 |
45969299 | elektroinštalačné práce byt Šala | 1322,69 vrátane DPH |
Zmluva | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170376 | LGG, s.r.o. Rábska 22, 946 03 Kolárovo |
44104502 | Farby sk. Srdiečka - mat. na opravu | 225,04 vrátane DPH |
Zo dňa 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | ||
20170404 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Hyg. a čist. SSMD | 50,00 vrátane DPH |
2017209 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 |