Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170050 | Keli Kelemenová Irena Kolárovo, Štefánikova 6 |
27199854 | prac odevy dobrovolníci | 60,00 vrátane DPH |
2017020 | 21.02.2017 | 24.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170049 | Ostrížová Mária Močenok, Hájska 1195 |
ubyt chata zo SF zamestn | 150,00 bez DPH |
2017019 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 17.3.2017 | ||
20170048 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170047 | Edukačné centrum Košice, Kováčská 69 |
50003518 | úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr. | 37,00 bez DPH |
06.02.2017 | 08.02.2017 | 17.3.2017 | ||
20170046 | Edukačné centrum Košice, Kováčská 69 |
50003518 | úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr. | 36,00 bez DPH |
06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | ||
20170045 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 80,66 vrátane DPH |
2017007 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170044 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 117,41 vrátane DPH |
2017006 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170043 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 91,11 vrátane DPH |
2017005 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170042 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 124,99 vrátane DPH |
2017004 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170041 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 128,07 vrátane DPH |
2017003 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170040 | Topogó-Tóthová Angelika Kolárovo, bočná 2750/1 |
46432655 | strava pre zam SF výr.čl.sch | 306,00 vrátane DPH |
2016146 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170039 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 360,63 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 15.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170038 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 01.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 145,23 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170036 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 103,32 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 08.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170035 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170034 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2390,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017011 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 |
20170033 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 17,00 bez DPH |
2016090 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170032 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 36,30 bez DPH |
2016090 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170031 | Reedukačné centrum Tornaľa Tornaľa, Mierova 137 |
00111571 | pobyt dieťaťa v reeduk. Zar. | 112,22 bez DPH |
13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | ||
20170030 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technikBOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170029 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170028 | Mesto Kolárovo KOL, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí MŠ | 5,95 bez DPH |
07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | ||
20170027 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170026 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170025 | Tepo servis Stuardta 11. Komárno |
01412872 | kontrola a oprava RHP | 358,57 vrátane DPH |
2017010 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170024 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170023 | Magnet Press BA, Šuštekova 8 |
31356958 | publik. Soc. práca | 54,00 vrátane DPH |
01.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | ||
20170022 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 136,02 vrátane DPH |
2017009 | 30.01.2017 | 31.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170021 | Klaria Kolárovo, Želežnicčný rad 6 |
44465114 | poukážky SF pre zam | 359,00 vrátane DPH |
2016141 | 26.01.2017 | 31.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170020 | Maxima Kolárovo, Novomestského 19 |
43997074 | poukážky SF pre zam | 255,00 vrátane DPH |
2016140 | 26.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170019 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | mob.tel+internet | 212,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170018 | Kuchárová Barbora BA, Šancová 58 |
30792929 | supervízia | 180,00 bez DPH |
2017002 | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170017 | Tóthová Jana Nové Zámky, |
zamestnanec-dobropis tlačiareň | -38,99 bez DPH |
30.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |||
20170016 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 277,37 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170015 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2492,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017001 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 |
20170014 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik PZP | 35,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 03.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170013 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technik BOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 03.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170012 | Polystar M.r. Štefánika, Šurany |
36252119 | likv nebezp odpadu | 22,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010 | 03.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170011 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 30,49 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 |