Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170331 | Odborné učilište internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce |
00515485 | Strava Nagy Peter, Baláž Jozef DeD Dedina Mládeže | 134,29 vrátane DPH |
2017099 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170330 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Nákup note book | 429,96 vrátane DPH |
2017167 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170329 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170328 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP 10/17 | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutie služby BOZP a PO zo dňa 16.05.2016 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170327 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103508 vyúčt. FA | 176,23 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170325 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 58,70 vrátane DPH |
2017134 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170324 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 98,73 vrátane DPH |
2017135 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170323 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 150,13 vrátane DPH |
2017136 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170321 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón + internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170320 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné | 412,27 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika - vyúčtovacia FA | 287,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170318 | Viktor Lábsky Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter |
45969299 | Elektroinštalačné práce | 1612,32 vrátane DPH |
2017149 | 09.11.2017 | 14.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170317 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103504,...505,...506 november | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL NFD | 166,06 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170315 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL NFD + ubytovanie | 476,70 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 2424,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170312 | PD Kolárovo Krátka 2, 946 03 Kolárovo |
00193101 | Odvoz odp.vody | 49,20 bez DPH |
2017150 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170311 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | Strava detí MŠ | 22,61 vrátane DPH |
2017132 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170310 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV RD | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170309 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel. + Internet | 210,55 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
20170308 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Odb.mes. PaM - práce a mzdy | 68,00 vrátane DPH |
zo dňa 27.10.2017 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
20170307 | B2B Partner s.r.o. Šuleková 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Skriňa plechová kartotečná - psychol. | 271,20 vrátane DPH |
2017151 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
20170306 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov | 90,00 vrátane DPH |
2017148 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
20170305 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov | 22,00 vrátane DPH |
2017147 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170304 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 585,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 9385/2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170303 | Irena Kelemenová - KELI Štefániková 6, 946 03 Kolárovo |
37199854 | Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov | 67,60 vrátane DPH |
2017146 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170302 | Imrich ANGYAL - MONT Česká 4, 946 03 Kolárovo |
44552629 | Oprava vodo-poistných ventílov a výmena vrskov | 110,00 vrátane DPH |
2017143 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017 | 160,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170300 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove |
47169567 | Kontrola a čistenie komínov | 40,00 vrátane DPH |
2017142 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170299 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL do 15.10.2017 | 56,53 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170298 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia skup./indiv. | 180,00 vrátane DPH |
2017145 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170297 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170295 | RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie |
43288383 | Servis EPS 1/4 ročný | 141,60 vrátane DPH |
12.10.2017 | 18.10.2017 | 6.3.2018 | ||
20170294 | ANAPLAST SK s.r.o. Ul. Slobody, 945 01 Komárno |
46435069 | Výmena bezp.skla-Slniečka | 372,00 vrátane DPH |
2017144 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170293 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek |
25889966 | Kurz bazálnej stimulácií | 1813,60 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 25.09.2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170292 | MONTECHNZ, s.r.o. J.Šimora 5, 940 67 Nové Zámky |
46534814 | Drobné stavebné práce | 340 vrátane DPH |
2017118 | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170291 | ZSVaK komárno. Zhalyho 2, 94501 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 745,52 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170290 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón, hlasové sl+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP3082160604911 | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170289 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Školenie vodičov + BOZP tech-september | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutie služby BOZP a PO zo dňa 16.05.2016 | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 |