Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika - vyúčtovacia FA | 287,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017 | 160,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170247 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170226 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170207 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170152 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170120 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170092 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika byt Šaľa | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170090 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170071 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170048 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170026 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170004 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika vyúčt | 121,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170355 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné 1.-30.11 | 327,77 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170320 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné | 412,27 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170291 | ZSVaK komárno. Zhalyho 2, 94501 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 745,52 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170258 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 242,83 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170234 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 433,14 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170209 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 427,55 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170180 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 149,88 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 16.06.2017 | 21.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170175 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 523,67 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170139 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 371,86 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.05.2017 | 16.05.2017 | 22.8.2017 | |
20170109 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 398,35 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.04.2017 | 19.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170081 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné -vyúčt | -2,03 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 17.7.2017 | |
20170080 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | -52,56 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 14.6.2017 | |
20170076 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 12,19 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170075 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 251,60 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170054 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 2,03 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170053 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 52,53 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170039 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 360,63 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 15.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170016 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 277,37 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170122 | Lábsky Viktor Svätý Peter ,Podzáhradna 25 |
45969299 | elektroinštalačné práce byt Šala | 1322,69 vrátane DPH |
Zmluva | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170341 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV RD | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170310 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV RD | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170244 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 04.09.2017 | 12.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170210 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170206 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 03.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170151 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.06.2017 | 10.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170118 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170087 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.04.2017 | 05.04.2017 | 17.7.2017 |