Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170100   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  41,49 
vrátane DPH
    07.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170060   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  7,49 
vrátane DPH
  2017013  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170041   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  128,07 
vrátane DPH
  2017003  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170012   Polystar
M.r. Štefánika, Šurany
36252119  likv nebezp odpadu  22,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170274   BA-MY-Stav
Kolárovo, Železničný rad 10
36732672  mat na opravu  48,30 
vrátane DPH
  2017124  28.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170272   LGG s-r-o
Kolárovo, Rabska 22
44104102  mat na opravu  133,46 
vrátane DPH
  2017125  28.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170185   BA-MY-STAV
Kolárovo,Železničný rad 10
36732672  mat na opravu  598,50 
vrátane DPH
  2017082  20.06.2017  22.06.2017  19.9.2017 
20170184   BA-MY-STAV
Kolárovo,Železničný rad 10
36732672  mat na opravu  108,72 
vrátane DPH
  2017080  20.06.2017  22.06.2017  19.9.2017 
20170161   Tribea
Kolárovo, Remeselnícka 11
31429475  mat na opravu  31,70 
vrátane DPH
  2017077  06.06.2017  12.06.2017  19.9.2017 
20170117   Bamystav Kolárovo
Kolárovo, Železničný rak 10
36732672  mater na údržbu  382,08 
vrátane DPH
  2017041  01.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170095   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  material k PC+ progr. Win7  69,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170253   Unitel
Kolárovo, Orechova 84
30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsouringu správy IT zo dňa 5.6.2017    08.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170217   Unitel
Kolárovo, Orechova 84
30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsoringu správz IT zo dňa 5.6.2017    04.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170192   Unitel
Kolárovo, Orechova 84
30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH
    03.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170155   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170115   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170096   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170055   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170038   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170116   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC- programy win.  138,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170297   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mes.údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170329   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170019   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  mob.tel+internet  212,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    25.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170154   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  náhr súčisasky do PC  15,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170143   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  náhradné diely na auto  620,40 
vrátane DPH
  2017065  15.05.2017  23.05.2017  22.8.2017 
20170402   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Nákup drobn. spotr. mat.  205,00 
vrátane DPH
  2017211  29.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170374   Nagy Szilárd
Rábska 7, 946 03 Kolárovo
37194569  Nákup elektrospotrebičov  125,89 
vrátane DPH
  Zo dňa 21.12.2017  21.12.2017  22.12.2017  8.3.2018 
20170334   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kanc. papier  114,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170098   Juhometal Kolárovo
Priemyselny areál 3858
36548928  nákup materiálu  171,85 
vrátane DPH
  20170039  11.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170097   Proki s.r.o
Šoporňa 1594
47490373  nákup materiálu  67,89 
vrátane DPH
  2017038  10.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170330   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Nákup note book  429,96 
vrátane DPH
  2017167  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170269   N-Desing
Kolárovo, Bernoláka 5
40529908  nákup prac. Oblečenia dobrov.  186,76 
vrátane DPH
  2017139      5.10.2017 
20170305   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  22,00 
vrátane DPH
  2017147  25.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170303   Irena Kelemenová - KELI
Štefániková 6, 946 03 Kolárovo
37199854  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  67,60 
vrátane DPH
  2017146  23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170306   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov  90,00 
vrátane DPH
  2017148  27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170349   Zsolt Kucsora - PNEUMONT
Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo
37198807  Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks  457,10 
vrátane DPH
  2017196  21.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170367   B-TREND s.r.o.
Partizánska 32, 946 03 Kolárovo
45587167  Náradie  360,00 
vrátane DPH
  2017178  08.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170254   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  165,98 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170236   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  312,02 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.08.2017  18.08.2017  20.9.2017 
20170204   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  246,00 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť