Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170100 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 41,49 vrátane DPH |
07.04.2017 | 18.04.2017 | 17.7.2017 | ||
20170060 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 7,49 vrátane DPH |
2017013 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170041 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 128,07 vrátane DPH |
2017003 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170012 | Polystar M.r. Štefánika, Šurany |
36252119 | likv nebezp odpadu | 22,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010 | 03.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170274 | BA-MY-Stav Kolárovo, Železničný rad 10 |
36732672 | mat na opravu | 48,30 vrátane DPH |
2017124 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170272 | LGG s-r-o Kolárovo, Rabska 22 |
44104102 | mat na opravu | 133,46 vrátane DPH |
2017125 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170185 | BA-MY-STAV Kolárovo,Železničný rad 10 |
36732672 | mat na opravu | 598,50 vrátane DPH |
2017082 | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170184 | BA-MY-STAV Kolárovo,Železničný rad 10 |
36732672 | mat na opravu | 108,72 vrátane DPH |
2017080 | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170161 | Tribea Kolárovo, Remeselnícka 11 |
31429475 | mat na opravu | 31,70 vrátane DPH |
2017077 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170117 | Bamystav Kolárovo Kolárovo, Železničný rak 10 |
36732672 | mater na údržbu | 382,08 vrátane DPH |
2017041 | 01.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170095 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | material k PC+ progr. Win7 | 69,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170253 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsouringu správy IT zo dňa 5.6.2017 | 08.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170217 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsoringu správz IT zo dňa 5.6.2017 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170192 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
03.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | ||
20170155 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170115 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170096 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170055 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170038 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 01.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170116 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC- programy win. | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170297 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170329 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170019 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | mob.tel+internet | 212,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170154 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | náhr súčisasky do PC | 15,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170143 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | náhradné diely na auto | 620,40 vrátane DPH |
2017065 | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 22.8.2017 | |
20170402 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Nákup drobn. spotr. mat. | 205,00 vrátane DPH |
2017211 | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170374 | Nagy Szilárd Rábska 7, 946 03 Kolárovo |
37194569 | Nákup elektrospotrebičov | 125,89 vrátane DPH |
Zo dňa 21.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170334 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kanc. papier | 114,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170098 | Juhometal Kolárovo Priemyselny areál 3858 |
36548928 | nákup materiálu | 171,85 vrátane DPH |
20170039 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170097 | Proki s.r.o Šoporňa 1594 |
47490373 | nákup materiálu | 67,89 vrátane DPH |
2017038 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170330 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Nákup note book | 429,96 vrátane DPH |
2017167 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170269 | N-Desing Kolárovo, Bernoláka 5 |
40529908 | nákup prac. Oblečenia dobrov. | 186,76 vrátane DPH |
2017139 | 5.10.2017 | |||
20170305 | FEGA - Gabriela Feketeová Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo |
32417799 | Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov | 22,00 vrátane DPH |
2017147 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170303 | Irena Kelemenová - KELI Štefániková 6, 946 03 Kolárovo |
37199854 | Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov | 67,60 vrátane DPH |
2017146 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170306 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov | 90,00 vrátane DPH |
2017148 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
20170349 | Zsolt Kucsora - PNEUMONT Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo |
37198807 | Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks | 457,10 vrátane DPH |
2017196 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170367 | B-TREND s.r.o. Partizánska 32, 946 03 Kolárovo |
45587167 | Náradie | 360,00 vrátane DPH |
2017178 | 08.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170254 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 165,98 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 08.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170236 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 312,02 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 12.08.2017 | 18.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170204 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 246,00 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 |