Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170124 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 17,00 bez DPH |
2016090 | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170123 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 58,71 bez DPH |
2016090 | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170078 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 17,00 bez DPH |
2016090 | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170077 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 32,99 bez DPH |
2016090 | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170033 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 17,00 bez DPH |
2016090 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170032 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 36,30 bez DPH |
2016090 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170006 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 17,00 bez DPH |
2016090 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170005 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 36,02 bez DPH |
2016090 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170177 | Keszeli Robert Kolárovo, Dlhá 75 |
41613295 | opr Fiat, | 229,92 vrátane DPH |
2016006 | 14.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170413 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL | 130,48 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 08.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170411 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 97,46 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 19.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170410 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery NON. HP | 762,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 16817/2017 | 06.12.2017 | 29.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170389 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Za služby PC sieť. - nov. | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170388 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel+Internet Orange dec. | 203,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170348 | M a H, spol. s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
31361781 | Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp) | 23140,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170366 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel + Internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 07.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170365 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Tech. BOZP a OPP 11/17 | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015 | 05.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170356 | Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | Inzercia prac. ponuky | 70,80 vrátane DPH |
2017192 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170355 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné 1.-30.11 | 327,77 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170354 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriky nov. | 359,30 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie | 255,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.11.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170347 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181203504 | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170343 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170342 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamest. | 2283,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170341 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV RD | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170337 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel + Internet Orange | 215,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 24.11.2017 | 29.11.2017 | 8.3.2018 | |
20170335 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 113,90 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170334 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kanc. papier | 114,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170329 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170328 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP 10/17 | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutie služby BOZP a PO zo dňa 16.05.2016 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170327 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103508 vyúčt. FA | 176,23 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170321 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón + internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170320 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné | 412,27 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika - vyúčtovacia FA | 287,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170317 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103504,...505,...506 november | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL NFD | 166,06 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170315 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL NFD + ubytovanie | 476,70 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1392/2015 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170313 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 2424,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170310 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV RD | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 |