Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170362 | PRIMERA s.r.o. Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo |
36545813 | Slnečníky | 39,05 vrátane DPH |
2017194 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170098 | Juhometal Kolárovo Priemyselny areál 3858 |
36548928 | nákup materiálu | 171,85 vrátane DPH |
20170039 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170355 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné 1.-30.11 | 327,77 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170320 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné a stočné | 412,27 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170291 | ZSVaK komárno. Zhalyho 2, 94501 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 745,52 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 10.10.2017 | 12.10.2017 | 6.3.2018 | |
20170258 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 242,83 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170234 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 433,14 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170209 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 427,55 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 20.9.2017 | |
20170180 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 149,88 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 16.06.2017 | 21.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170175 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 523,67 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170139 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 371,86 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.05.2017 | 16.05.2017 | 22.8.2017 | |
20170109 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 398,35 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.04.2017 | 19.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170081 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné -vyúčt | -2,03 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 17.7.2017 | |
20170080 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | -52,56 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 14.6.2017 | |
20170076 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 12,19 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170075 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 251,60 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170054 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 2,03 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170053 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 52,53 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170039 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 360,63 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 15.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
20170016 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 277,37 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170346 | PolyStar, s.r.o. Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Zneškodn. nebezp. odpadu | 21,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010 | 30.11.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170156 | Polystar Šurany, M.R.Štefánika 14 |
36552119 | zber nebezp odpadu | 21,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov | 05.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170354 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriky nov. | 359,30 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170347 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181203504 | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170327 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103508 vyúčt. FA | 176,23 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170317 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2181103504,...505,...506 november | 446,57 vrátane DPH |
č. 16446/2017 | 03.11.2017 | 09.11.2017 | 7.3.2018 | |
20170390 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové poukážky - šeky výroba | 8,87 vrátane DPH |
Zo dňa 27.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170252 | Polystar Šurany, Štefánika 14 |
366552119 | zber nebezp odpadu | 23,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich znešk.č. 1703021650 Zo dňa 1.6.2017 | 06.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170079 | Polystar Šurany, Štefánika 14 |
366552119 | zber nebezp odpadu | 23,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich znešk. Zo dňa 20.5.2010 | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 17.3.2017 | |
20170361 | MUTTON, s.r.o. Ul.kpt.Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36656020 | Stan 3x3 + bočnice | 270,00 vrátane DPH |
2017193 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170340 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Rukavice pre dobrovoľníkov zdrav. | 90,00 vrátane DPH |
2017173 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 8.3.2018 | |
20170306 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov | 90,00 vrátane DPH |
2017148 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
20170239 | Lekáreň Ma-Pharm Kolárovo, Kostolné nám 31 |
36687448 | zdrav mater pre dobrovoľn | 86,48 vrátane DPH |
2017098 | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170238 | Lekáreň Ma-Pharm Kolárovo, Kostolné nám 31 |
36687448 | obuv pre dobrovoľníkov | 73,19 vrátane DPH |
2017097 | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 20.9.2017 | |
20170022 | Lekáreň pri kostole Kolárovo, Kostolné nám. |
36687448 | hygien. Potr. Pe dobrovoľník. | 136,02 vrátane DPH |
2017009 | 30.01.2017 | 31.01.2017 | 16.3.2017 | |
20170357 | PE-MO TRANS, s.r.o. Kvetná, 2063/1, 946 03 Kolárovo |
36689572 | Preprava detí autobusom | 305,00 vrátane DPH |
2017179 | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
20170274 | BA-MY-Stav Kolárovo, Železničný rad 10 |
36732672 | mat na opravu | 48,30 vrátane DPH |
2017124 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170185 | BA-MY-STAV Kolárovo,Železničný rad 10 |
36732672 | mat na opravu | 598,50 vrátane DPH |
2017082 | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170184 | BA-MY-STAV Kolárovo,Železničný rad 10 |
36732672 | mat na opravu | 108,72 vrátane DPH |
2017080 | 20.06.2017 | 22.06.2017 | 19.9.2017 | |
20170117 | Bamystav Kolárovo Kolárovo, Železničný rak 10 |
36732672 | mater na údržbu | 382,08 vrátane DPH |
2017041 | 01.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 |