Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170127 | Chata Zuberec Krúpa Stanislav - Látky,Mláky12 |
00368725 | ubyt SF - Delfínčatá | 120,00 bez DPH |
2017044 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.8.2017 | |
20170126 | Horváth Vojtech Okoličná na Ostrove, Štúrova 15 |
47169567 | kominárske práce | 22,00 vrátane DPH |
2017045 | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170125 | Orange Metodova 8,, Bratislava |
35697270 | tel+ internet | 205,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170124 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 17,00 bez DPH |
2016090 | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170123 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 58,71 bez DPH |
2016090 | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170122 | Lábsky Viktor Svätý Peter ,Podzáhradna 25 |
45969299 | elektroinštalačné práce byt Šala | 1322,69 vrátane DPH |
Zmluva | 01.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170121 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170120 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170119 | Mesto Kolárovo KOL, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí MŠ | 16,66 bez DPH |
03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | ||
20170118 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170117 | Bamystav Kolárovo Kolárovo, Železničný rak 10 |
36732672 | mater na údržbu | 382,08 vrátane DPH |
2017041 | 01.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170116 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC- programy win. | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170115 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170114 | Škoríkova Veronika Ch. Zuberec Pov. Bystrica,Dedovec 1339/162 |
41998941 | chata zo SF | 140,00 bez DPH |
2017044 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
20170113 | Kuchárová Barbora BA, Šancová 58 |
30792929 | supervízia | 90,00 bez DPH |
2017046 | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170112 | Kuchárová Barbora BA, Šancová 58 |
30792929 | supervízia | 30,00 bez DPH |
2017043 | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170111 | Kuchárová Barbora BA, Šancová 58 |
30792929 | supervízia | 180,00 bez DPH |
2017042 | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170110 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 29,66 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 19.04.2017 | 25.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170109 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 398,35 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.04.2017 | 19.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170108 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS | 348,68 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 5/2008 | 07.04.2047 | 19.04.2017 | 18.7.2017 | |
20170107 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2382,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 2017036 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 18.7.2017 |
20170106 | Reedukačné centrum Tornaľa Tornaľa, Mierova 137 |
00111571 | pobyt dieťaťa v reeduk. Zar. | 85,73 bez DPH |
12.04.2017 | 18.04.2017 | 18.7.2017 | ||
20170105 | Reedukačné centrum Tornaľa Tornaľa, Mierova 137 |
00111571 | pobyt dieťaťa v reeduk. Zar. | 91,65 bez DPH |
12.04.2017 | 18.04.2017 | 18.7.2017 | ||
20170104 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 183,58 vrátane DPH |
07.04.2017 | 18.04.2017 | 17.7.2017 | ||
20170103 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 125,91 vrátane DPH |
07.04.2017 | 18.04.2017 | 17.7.2017 | ||
20170102 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 24,47 vrátane DPH |
07.04.2017 | 18.04.2017 | 17.7.2017 | ||
20170101 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 30,22 vrátane DPH |
07.04.2017 | 18.04.2017 | 17.7.2017 | ||
20170100 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 41,49 vrátane DPH |
07.04.2017 | 18.04.2017 | 17.7.2017 | ||
20170099 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, Bratislava |
35763469 | tel+internet | 39,04 vrátane DPH |
Zmluva telefon TP 3082160604911 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170098 | Juhometal Kolárovo Priemyselny areál 3858 |
36548928 | nákup materiálu | 171,85 vrátane DPH |
20170039 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170097 | Proki s.r.o Šoporňa 1594 |
47490373 | nákup materiálu | 67,89 vrátane DPH |
2017038 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170096 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | mes. údržba PC | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170095 | Atech Net Kolárovo, Česká 20 |
44827385 | material k PC+ progr. Win7 | 69,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170094 | OHSAS-Ing Lenka Švecová Lúky 1227/76, Vráble |
41647904 | technikBOZP | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170093 | Mesto Kolárovo KOL, Kostolné nám 1 |
00306517 | strava detí MŠ | 26,18 bez DPH |
2017033 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170092 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika byt Šaľa | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170091 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170090 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170089 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | phl | 101,40 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
20170088 | Diners Club International Námestie Slobody 11, Bratislava |
35757086 | nfd phl Diners | 214,13 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 |