Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170287   Juraj Szabo - JURIS
Dvorská 5, 946 56 Dulovce
40853781  Rekonštrukcia bytového jadra byt Šaľa  2567,00 
vrátane DPH
  2017113  10.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170098   Juhometal Kolárovo
Priemyselny areál 3858
36548928  nákup materiálu  171,85 
vrátane DPH
  20170039  11.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170303   Irena Kelemenová - KELI
Štefániková 6, 946 03 Kolárovo
37199854  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  67,60 
vrátane DPH
  2017146  23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170293   INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek
25889966  Kurz bazálnej stimulácií  1813,60 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 25.09.2017    16.10.2017  18.10.2017  6.3.2018 
20170302   Imrich ANGYAL - MONT
Česká 4, 946 03 Kolárovo
44552629  Oprava vodo-poistných ventílov a výmena vrskov  110,00 
vrátane DPH
  2017143  23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170127   Chata Zuberec
Krúpa Stanislav - Látky,Mláky12
00368725  ubyt SF - Delfínčatá  120,00 
bez DPH
  2017044  10.05.2017  12.05.2017  22.8.2017 
20170126   Horváth Vojtech
Okoličná na Ostrove, Štúrova 15
47169567  kominárske práce  22,00 
vrátane DPH
  2017045  01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170194   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  servis EPS period  139,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2008    04.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170108   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  servis EPS  348,68 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 5/2008    07.04.2047  19.04.2017  18.7.2017 
20170259   Glietsch, Glič Konštantín
Komárno, Eotvosa 35/4
41613821  projekt PBS  200,00 
bez DPH
  2017112  18.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170342   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamest.  2283,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  2424,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170285   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné kupóny zamest.  2671,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.10.2017  11.10.2017  6.3.2018 
20170255   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2010,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017117  11.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170223   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  1934,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017096  02.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170212   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2150,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    19.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170160   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2557,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017070  06.06.2017  12.06.2017  19.9.2017 
20170132   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.05.2017  12.05.2017  22.8.2017 
20170107   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2382,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017036  12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170068   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2648,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017021  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170034   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2390,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017011  09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170015   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2492,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017001  09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170372   Gabriela Szabóová -Progress
Radnótiho č. 14, 946 03 Kolárovo
33616078  Stoličky pre sk. Delfínčatá  280,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 21.12.2017  21.12.2017  22.12.2017  8.3.2018 
20170409   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Hyg. čist. kanc. a ost. budovy  99,80 
vrátane DPH
  2017210  28.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170408   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Hyg. čist. sk. Lienky  230,00 
vrátane DPH
  2017204  29.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170407   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Hyg. čist. sk. Slniečka  230,00 
vrátane DPH
  2017205  29.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170406   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Hyg. čist. sk. Hviezdičky  230,00 
vrátane DPH
  2017206  29.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170405   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Hyg. čist. sk. Delfínčatá  230,00 
vrátane DPH
  2017207  28.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170404   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Hyg. a čist. SSMD  50,00 
vrátane DPH
  2017209  28.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170403   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Hyg. čist.sk. Srdiečka  230,00 
vrátane DPH
  2017208  28.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170402   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Nákup drobn. spotr. mat.  205,00 
vrátane DPH
  2017211  29.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170387   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Poukážky zamestn. zo SF 2017  967,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 28.12.2017  28.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170305   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  22,00 
vrátane DPH
  2017147  25.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170051   Eset
BA, Pionierska 9/A
31333532  antivír. Progr. Riad.  31,45 
vrátane DPH
    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170047   Edukačné centrum
Košice, Kováčská 69
50003518  úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr.  37,00 
bez DPH
    06.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170046   Edukačné centrum
Košice, Kováčská 69
50003518  úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr.  36,00 
bez DPH
    06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170254   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  165,98 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170236   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  312,02 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.08.2017  18.08.2017  20.9.2017 
20170204   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  246,00 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170174   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  257,01 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť