Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/68 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 29,61 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.3.2017 | 17.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/67 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 33,63 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 41/2017 | 14.3.2017 | 15.03.2017 | 12.4.2017 |
2017/66 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky | 4385,20 vrátane DPH |
4/2016 | 45/2017 | 13.3.2017 | 15.03.2017 | 12.4.2017 |
2017/65 | Hudeková Andre, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 192 vrátane DPH |
27/2017 | 10.3.2017 | 15.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/64 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel. hovory a internet | 38,18 vrátane DPH |
23/2016 | 8.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/63 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 6,61 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 8.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/62 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 193,64 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 8.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/61 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 541,58 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 7.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/60 | Bionatur MP s.r.o. Mládeže 3100/47, Komárno |
36800899 | lieky | 89,92 vrátane DPH |
6/2017 | 2.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/59 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415/30, Komárno |
50080768 | maso udeniny | 322,14 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 20/2017 | 2.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 |
2017/58 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 477,01 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 22/2017 | 1.3.2017 | 03.03.2017 | 12.4.2017 |
2017/57 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 137,44 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.3.2017 | 03.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/56 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 39,71 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 34/2017 | 1.3.2017 | 03.03.2017 | 12.4.2017 |
2017/56 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 39,71 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 34/2017 | 1.3.2017 | 03.03.2017 | 12.4.2017 |
2017/55 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | preprava detí do ozdravovne | 494,40 vrátane DPH |
14/2017 | 28.2.2017 | 03.03.2017 | 8.3.2017 | |
2017/54 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | osobna preprava detí -tábor | 432 vrátane DPH |
18/2017 | 28.2.2017 | 03.03.2017 | 8.3.2017 | |
2017/53 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | el. stravovacie poukazky | 3925,40 vrátane DPH |
4/2016 | 30/2017 | 28.2.2017 | 03.03.2017 | 8.3.2017 |
2017/52 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 236,28 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 23/2017 | 27.02.2017 | 03.03.2017 | 8.3.2017 |
2017/51 | Asociácia správy registratúry Nováky |
37922190 | školenia Správa registratúry | 117,00 vrátane DPH |
36/2017 | 23.02.2017 | 28.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/50 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703,. Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 213,76 vrátane DPH |
3/2016 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody | 32/2017 | 23.2.2017 | 28.02.2017 | 8.3.2017 |
2017/49 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
03571722 | poplatok za digi TV | 15,60 vrátane DPH |
8/2017 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/48 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 19,55 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 22.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/47 | Promys s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | služby k programu kuchyňa | 274,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 22.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/46 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 37,33 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 29/2017 | 21.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 |
2017/45 | Prepsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | supervízia | 198,00 vrátane DPH |
26/2017 | 20.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/44 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 18,07 vrátane DPH |
5/2014 | 17.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/43 | Bieliková Zuzana, PhDr. SNP 19, Levice |
1198765100 | psychologické vyšetrenie | 199,50 vrátane DPH |
31/2017 | 15.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/42 | HAJTMAN-MED s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | preventívna prehliadka | 24,52 vrátane DPH |
ZBP | 15.2.2017 | 21.02.2015 | 8.3.2017 | |
2017/41 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Kománo |
30920728 | chlieb a pečivo | 33,61 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 21/2017 | 13.2.2017 | 15.02.2017 | 8.3.2017 |
2017/40 | Orula s.r.o. Okružná cesta 28, Komárno |
50645013 | Preprava nábytku z PR | 44,80 vrátane DPH |
28/2017 | 13.2.2017 | 15.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/39 | Stona Peter Nagy Hlavná 13, Virt |
40531252 | vyrobenie a montáž pracovnej dosky na mieru | 70,00 vrátane DPH |
11/2017 | 13.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/38 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 190,98 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 10.2.2017 | 13.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/37 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 6,47 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 10.2.2017 | 13.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/36 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyuctovanie | 197,61 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 10.2.2017 | 13.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/35 | Unomed s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | Odsávací katéter | 46,00 vrátane DPH |
25/2017 | 9.2.2017 | 13.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/34 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 199,61 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 3/2017 | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 8.3.2017 |
2017/33 | Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava |
36421928 | doména | 59,64 vrátane DPH |
24/2017 | 7.2.2017 | 09.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/32 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. hovory a internet | 36,85 vrátane DPH |
23/2016 | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/31 | Mirkom s.r.o. Hlavné 8/14, Marcelová Krátke Kesy |
44886764 | Mrazené výrobky | 105,57 vrátane DPH |
13/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 19/2017 | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 8.3.2017 |
2017/30 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 541,58 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 8.3.2017 |