Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/63 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 6,61 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 8.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/62 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 193,64 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 8.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/61 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 541,58 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 7.3.2017 | 09.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/57 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 137,44 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.3.2017 | 03.03.2017 | 12.4.2017 | |
2017/49 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
03571722 | poplatok za digi TV | 15,60 vrátane DPH |
8/2017 | 23.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/48 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 19,55 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 22.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/47 | Promys s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava |
36276847 | služby k programu kuchyňa | 274,80 vrátane DPH |
2008KU184 | 22.2.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/44 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 18,07 vrátane DPH |
5/2014 | 17.2.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/38 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 190,98 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 10.2.2017 | 13.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/37 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 6,47 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 10.2.2017 | 13.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/36 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyuctovanie | 197,61 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 10.2.2017 | 13.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/32 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. hovory a internet | 36,85 vrátane DPH |
23/2016 | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/30 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 541,58 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 6.2.2017 | 09.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/27 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 125,8 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.2.2017 | 03.02.2014 | 9.2.2017 | |
2017/26 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 1.2.2017 | 03.02.2017 | 9.2.2017 | |
2017/20 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. poplatky | 5,15 vrátane DPH |
5/2014 | 25.1.2017 | 01.02.2017 | 9.2.2017 | |
2017/17 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava |
00685852 | nájom kyslíkovej fľaše | 65,70 vrátane DPH |
2/2017 | 16.1.2017 | 18.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/15 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie nedoplatok | 1687,10 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 16.1.2017 | 18.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/12 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | 133,49 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 12.1.2017 | 18.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/10 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 165,00 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 9.1.2017 | 10.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/9 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefonne poplatky a internet | 36,85 vrátane DPH |
23/2016 | 9.1.2017 | 10.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/7 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 153,30 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.1.2017 | 09.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/6 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 153,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.1.2017 | 09.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/4 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 517,65 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.1.2017 | 09.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/3 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina byt | 6,61 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.1.2017 | 09.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/2 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 208,72 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.1.2017 | 09.01.2017 | 9.2.2017 | |
2017/24 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415/30, Komárno |
50080768 | Maso a masove vyrobky | 64,07 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 1/2017 | 1.2.2017 | 03.02.2017 | 9.2.2017 |
2017/19 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 16,31 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 10/2017 | 23.1.2017 | 01.02.2017 | 9.2.2017 |
2017/166 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | Tonery | 233,68 vrátane DPH |
101/2017 | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 13.7.2017 | |
2017/165 | Unomed s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | výživové sondy | 103,85 vrátane DPH |
102/2017 | 20.06.2017 | 23.06.2017 | 13.7.2017 | |
2017/168 | Timed s.r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava |
00602175 | Cievky | 84,72 vrátane DPH |
103/2017 | 21.6.2017 | 23.06.2017 | 13.7.2017 | |
2017/170 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Puding | 45,60 vrátane DPH |
104/2017 | 26.6.2017 | 07.07.2017 | 13.7.2017 | |
2017/197 | Laser servis s.r.o. Mesačná, Komárno |
36566179 | oprava AP - diagnostika | 36,00 vrátane DPH |
105/2017 | 14.7.2017 | 17.07.2017 | 10.8.2017 | |
2017/177 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 27,64 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 106/2017 | 3.7.2017 | 07.07.2017 | 10.8.2017 |
2017/191 | Iveta Géčová ADRIANA Komenského 2782, Komárno |
14070138 | letná rekreácia | 2000,00 vrátane DPH |
107/2017 | 7.7.2017 | 12.07.2017 | 10.8.2017 | |
2017/185 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | Nákup tlačiareň | 350 vrátane DPH |
108/2017 | 4.7.2017 | 07.07.2017 | 10.8.2017 | |
2017/216 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415/30, Komárno |
50080768 | maso a masove výrobky | 276,54 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 109/2017 | 3.8.2017 | 10.08.2017 | 12.9.2017 |
2017/39 | Stona Peter Nagy Hlavná 13, Virt |
40531252 | vyrobenie a montáž pracovnej dosky na mieru | 70,00 vrátane DPH |
11/2017 | 13.2.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
2017/192 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 21,84 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 110/2017 | 11.7.2017 | 12.07.2017 | 10.8.2017 |
2017/221 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 282,10 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 111/2017 | 8.8.2017 | 10.08.2017 | 12.9.2017 |