Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170318 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.12.-31.12.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 207,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 31.12.2017 | 30.01.2018 | 26.2.2018 | |
20170317 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 54,7 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 09.01.2018 | 18.01.2018 | 26.2.2018 | |
20170316 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Radava a späť dňa 27.12.2017 | 89,29 vrátane DPH |
63/2017 | 31.12.2017 | 18.01.2018 | 26.2.2018 | |
20170315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2017 | 84,96 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 01.02.2018 | 18.01.2018 | 26.2.2018 | |
20170313 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné - Kpt.Nálepku 127 obdobie 11.11.2017-12.12.2017 | 17,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 21.12.2017 | 10.01.2018 | 9.1.2018 | |
20170312 | Ladislav Bielik - EMILI Vojenská 65, 934 01 Levice |
43060641 | kuchynská linka (byt Kalná nad Hronom) | 1200,00 bez DPH |
80/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170311 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 33,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170310 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 84,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170309 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 8,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170308 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | skrinka 6ks | 647,40 vrátane DPH |
82/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170307 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | stravovanie dieťaťa za mesiac december 2017 Matula Peter | 30,90 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 43/2017 | 19.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170306 | Portál Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborná literatúra pre DeD | 73,29 vrátane DPH |
74/2017 | 17.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170305 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | školenie zamestnancov | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170304 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za mesiac 12/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170303 | OBELIX SK s.r.o. Družstevná 543/55, 935 23 Rybník |
46424113 | Detský prehoz 25ks | 760,00 vrátane DPH |
75/2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170302 | Intermaster s.r.o. Námestie Kossutha 4229/1, 945 01 Komárno |
48085324 | umelý trávnik 7mm ä Ul.29.augusta č.76/60) | 439,45 vrátane DPH |
79/2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170301 | MaH, spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
31361781 | Osobné vozidlo Opel Zafira 1.4 NET | 19690,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Z201765139_Z | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170300 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardwaru a softwaru PC 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 77/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 |
20170299 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | toner Kyocera 1ks, toner lexmark 1ks, toner Dell 2330/2350 1ks, multifink.zariadenie Lexmark Laser 1ks | 458,34 vrátane DPH |
76/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
2017098 | Spojená škola Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | stravovanie deti za mesiac december/2017 | 153,66 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170297 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 košice |
36174319 | zostava Numeric 11 - 3.SS | 1032,08 vrátane DPH |
78/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170296 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702451 | zimné pneumatiky 225/50 R17 4ks | 495,98 vrátane DPH |
81/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170295 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárska stolička 4ks, stolička TAASTRUP 15ks | 480 vrátane DPH |
73/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170294 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | kreslo cuba 2ks, komoda čerešňa 1ks, konferenčný stolík 1ks - soc.kancelária | 279,50 vrátane DPH |
69/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170293 | Baloro s.r.o. Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves |
47190981 | zimné pneumatiky Nokian 4ks | 160,16 vrátane DPH |
72/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170292 | FASt PLUS, spol s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | sporák kombi 2.SS, Full HD kamera+microSDXC soc.pracovník, navigácia, | 1075,98 vrátane DPH |
71/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170291 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 427,90 vrátane DPH |
70/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170290 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3,5 h, individuálna supervízia 5 h. | 265,50 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170289 | Školská jedáleň Saratovská ul. 43, 934 05 Levice |
37864424 | stravovanie detí za mesiac 12/2017 Matula Ľubomír | 17,44 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 37,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170287 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 2 h. | 258,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170286 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (21 ks) | 79,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 12.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170285 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | interierové vybavenie - sedací vak 3ks (3.SS), rerál 2ks, kreslo 4ks, komoda, písací stôl (2.SS), pohovk 1ks (byt Kalná nad Hronom) | 1034,80 vrátane DPH |
68/2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170284 | ZŠ Gy. Juhásza s vyu.jaz.maď. Juhász Gy. Alapiskola Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | stravovanie detí za mesiac 12/2017 Szabó Peter, Szabó Patrik | 28,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 49/2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170283 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | CE285AC HP toner LJ 1102/1132 6ks, Q2612AC toner HP LJ 1010/1015 3ks | 547,98 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení 48/2017 | 61/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 |
20170282 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner Brother DCP 8085DN 2ks | 244,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení 48/2017 | 62/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 |
20170281 | Ladislav Bielik - EMILI Vojenská 65, 934 01 Levice |
43060641 | kuchynský stôl + stoličky | 400,00 bez DPH |
67/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170280 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | Sušička prádla 1.ŠSS, Klimatizácia-kancelária, konvektor - 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 1390,00 vrátane DPH |
64/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny za obdobie 1.11.-30.11.2017 (Ul.29.augusta č.76/60, Levice) | 205,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170278 | Školská jedáleň Saratovská ul. 43, 934 05 Levice |
37864424 | stravovanie detí za mesiac 11/2017 Matula Ľubomír | 20,71 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 |