Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170037 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 728,87 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 20/2017 | 9/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 |
20170228 | Ladislav Bielik-EMILI Vojenská 65, 934 01 Levice |
43060641 | kuchynský stôl rozťahovací 1x+kuchynská stolička 10x | 650,00 vrátane DPH |
48/2017 | 02.11.2017; | 02.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170308 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | skrinka 6ks | 647,40 vrátane DPH |
82/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 9.1.2018 | |
20170266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2017 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2017 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170116 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 2.6.2017 | |
20170068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn (Kpt.Nálepku, 29.augusta č. 76/60, Kalná nad Hronom) | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 22.3.2017 | |
20170014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn (1.2.2017-28.2.2017) | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170283 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | CE285AC HP toner LJ 1102/1132 6ks, Q2612AC toner HP LJ 1010/1015 3ks | 547,98 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení 48/2017 | 61/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 |
20170296 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
35702451 | zimné pneumatiky 225/50 R17 4ks | 495,98 vrátane DPH |
81/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170295 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárska stolička 4ks, stolička TAASTRUP 15ks | 480 vrátane DPH |
73/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170256 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardweru a softwaru | 480,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170299 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | toner Kyocera 1ks, toner lexmark 1ks, toner Dell 2330/2350 1ks, multifink.zariadenie Lexmark Laser 1ks | 458,34 vrátane DPH |
76/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170187 | TEMPO KONDELA, a.s. Kalnická cesta č. 8, 934 01 Levice |
36409154 | sedacia súprava | 443,29 vrátane DPH |
35/2017 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170302 | Intermaster s.r.o. Námestie Kossutha 4229/1, 945 01 Komárno |
48085324 | umelý trávnik 7mm ä Ul.29.augusta č.76/60) | 439,45 vrátane DPH |
79/2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170165 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | Šatníková skriňa+doprava | 429 vrátane DPH |
33/2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170291 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 427,90 vrátane DPH |
70/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170012 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia za mesiac január 2017 - plyn (Kpt.Nálepku 127, Ul.29.augusta č.60, Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) | 425,45 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170281 | Ladislav Bielik - EMILI Vojenská 65, 934 01 Levice |
43060641 | kuchynský stôl + stoličky | 400,00 bez DPH |
67/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170251 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | Kancelárska stolička 2ks, rokovacia stolička 5ks | 393,00 vrátane DPH |
57/2017 | 22.11.2017 | 24.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170230 | MERKURY MARKET Slovakia Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interierové vybavenie - dvere 5x, písací stol 2x, kancelársky stôl 2x, kľučka 5x | 390,86 vrátane DPH |
52/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | |
2170214 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | Šatníková skriňa Trio 5H + doprava | 379,00 vrátane DPH |
45/2017 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170215 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul. č.36, 949 01 Nitra |
45245401 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení - Ul. 29. augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127 | 342,00 vrátane DPH |
42/2017 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170257 | Computer and Network systems, spol s r.o., Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | materiál pre výpočtovú techniku | 314,65 vrátane DPH |
59/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170089 | EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o. Hlavná 35, 952 0 1Vráble |
47231670 | psychologické vyšetrenie profesionálnych rodičov | 311,00 bez DPH |
19/2017 | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 5.5.2017 | |
20170246 | DREVONA. SK s.r.o. Púchovská 6, 831 06 Bratislava |
50561472 | Kancelárska skriňa 2ks, Rokovacia stolička 5ks | 303,00 vrátane DPH |
56/2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170133 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2017 | 302,23 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170300 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardwaru a softwaru PC 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 77/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 4.1.2018 |
20170294 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | kreslo cuba 2ks, komoda čerešňa 1ks, konferenčný stolík 1ks - soc.kancelária | 279,50 vrátane DPH |
69/2017 | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170290 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3,5 h, individuálna supervízia 5 h. | 265,50 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170287 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 2 h. | 258,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170129 | Spojená škola internátna Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | stravovanie deti za 5/2017 | 251,32 bez DPH |
2/2017 | 06.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170249 | MERKURY MARKET Slovakia Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | detská stolička 6ks | 245,38 vrátane DPH |
55/2017 | 13.11.2017 | 13.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170282 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner Brother DCP 8085DN 2ks | 244,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení 48/2017 | 62/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 |