Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170168 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 35,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170167 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
44731159 | lieky - 2.SS | 4,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170166 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 13,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 02.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170164 | Spoločnosť Úsmev ako dar Dvorčianská 63, 949 01 Nitra |
17316537 | účastnícky poplatok 6,00 /deň/dieťa ( 4 deti, 5 dní) | 120,00 bez DPH |
26.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | ||
20170162 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 12,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170161 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 15,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170160 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky 3.SS | 60,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 7.9.2017 | |
20170159 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a stravovanie detí počas letného pobytu od 16.7-30.07.2017 | 2556 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 37/2017 | 20.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170157 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 40,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 13.07.2017 | 24.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170156 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | stravovanie za mesiac jún 2017 | 103,83 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa | 13.07.2017 | 24.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170155 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 6/2017 ( 29.augusta) | -4,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 11.07.2017 | 09.08.2017 | 2.8.2017 | |
20170153 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO za 6/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170152 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2017 | 234,66 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170151 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2017 | 123,43 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170147 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (29.augusta) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170145 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/17, 08/17, 09/17 | 36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 2.8.2017 | |
20170142 | Reedukačné centrum Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za máj 2017 | 102,51 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa | 26.06.2017 | 29.06.2017 | 3.7.2017 | |
20170141 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 4 h. | 219,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 22.06.2017 | 29.06.2017 | 3.7.2017 | |
20170140 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 28,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 20.06.2017 | 29.06.2017 | 3.7.2017 | |
20170136 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia - telekomunikačné služby | -3,34 bez DPH |
14.06.2017 | 21.06.2017 | 3.7.2017 | ||
20170135 | Detský domov Žitavce Hlavná 102, 935 02 Žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za rok 2017 - Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia | 33,02 bez DPH |
14.06.2017 | 21.06.2017 | 3.7.2017 | ||
20170134 | Diagnostické centrum Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica |
00163252 | stravovanie deti 6/2017 | 3,93 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170133 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2017 | 302,23 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170132 | ZSVS a.s. Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | preplatok - vodné a stočné ( 29.augusta) | -74,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 06.06.2017 | 20.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie (29.augusta) | 31,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170127 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 17,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 06.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170126 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 7,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 06.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170125 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 35,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 06.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170122 | ZŠ Gy.Juhásza s vyu.jaz.maďarským Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | stravovanie detí na mesiac jún 2017 | 24,99 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017 | 05.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170120 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO za 5/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 05.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170119 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2017 | 95,96 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 05.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
201700117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (29.augusta) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170116 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - Kpt.Nálepku, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (592 ks) | 2249,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 02.06.2017 | 14.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170114 | Bc.Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok |
35351241 | služby technika PO za druhý štvrťrok 2017 | 75,4 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 01.06.2017 | 12.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170113 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 24.05.2017 | 25.05.2017 | 2.6.2017 |