Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170200 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 27.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
20170207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170206 | Spojená škola internátna s org.zlož. ŠZŠ s MŠI a ZŠ s MŠ pri ZZ a PŠ Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | strava detí 9/2017 | 208,75 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170205 | EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o. Hlavná 35, 952 0 1Vráble |
47231670 | psychologické vyšetrenie uchádzača o profesionálneho rodiča | 77,75 bez DPH |
40/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170204 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | výpočtová technika ( stolový počítač, notebook, multifunkčné zariadenie) | 2991,60 vrátane DPH |
41/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170203 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (569 ks) | 2162,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 11/2017/PaM | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 |
20170202 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | kancelárske potreby | 121,63 vrátane DPH |
43/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
20170201 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardware, servis software | 190,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 44/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 |
20170211 | Kamil Palko Kominárstvo Beladice 321, 951 75 |
32581904 | kontrola a čistenie komínov v objekte DeD ( Ul. 29. augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127) | 68,77 vrátane DPH |
39/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2017 | 84,96 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170209 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za obdobie 9/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170208 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/17, 11/17, 12/17 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170212 | Školská jedáleň Saratovská ul. 43, 934 05 Levice |
37864424 | stravovanie detí - september 2017 | 18,53 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2017 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170215 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul. č.36, 949 01 Nitra |
45245401 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení - Ul. 29. augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127 | 342,00 vrátane DPH |
42/2017 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
2170214 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | Šatníková skriňa Trio 5H + doprava | 379,00 vrátane DPH |
45/2017 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 9/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -16,54 bez DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 11.10.2017 | 09.11.2017 | 28.10.2017 | |
20170219 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 39,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170218 | Spojená škola internátna ŠJ pri SŠI Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | stravovanie dieťata 9/2017 | 44,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 43/2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170217 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170216 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2017 | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170220 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislaa |
31382711 | ubytovanie zamestnancov | 123,10 vrátane DPH |
46/2017 | 20.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | |
20170223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie obdobie od 16.1.2017-14.10.2017 (Kpt.Nálepku 127 Levice, Úzka 2 Kalná nad Hronom) | 103,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
20170222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 1.10.-14.10.2017 - ( 29.augusta č. 76/60) | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
20170221 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava |
36485161 | ročná platba za priestor web, e-maily, databázy, doména | 23,62 vrátane DPH |
23.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | ||
20170226 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 38,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
20170225 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 65, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 7,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
20170224 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 28,5 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
20170227 | BRILLOPTIK - Mikuláš Palášti Vojenská 2, 934 01 Levice |
35041234 | Okuliare (okuliarový rám, okuliarová šošovka, zábrus) Ďurčík P. (2.SS), Okuliare (okuliarový rám, okuliarová šošovka, zábrus) Matula Ľ.. (2.SS), Okuliarová šošovka, zábrus Hagelmuller E. | 178,66 vrátane DPH |
49/2017 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
20170230 | MERKURY MARKET Slovakia Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | interierové vybavenie - dvere 5x, písací stol 2x, kancelársky stôl 2x, kľučka 5x | 390,86 vrátane DPH |
52/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170229 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | oprava kancelárskych priestorov | 863,20 vrátane DPH |
50/2017 | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170228 | Ladislav Bielik-EMILI Vojenská 65, 934 01 Levice |
43060641 | kuchynský stôl rozťahovací 1x+kuchynská stolička 10x | 650,00 vrátane DPH |
48/2017 | 02.11.2017; | 02.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170241 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávku elektriny - Kpt.Nálepku 127, Levice za obdobie 01.11-30.11.2017 | 59,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170240 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávku elektriny - Úzka 2, Kalná nad Hronom za obdobie 01.11-30.11.2017 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170239 | OKAY Slovakia, spol s.r.o. Krajná 86, 821 01 Bratislava |
35825979 | elektrospotrebiče pre samostatnú skupinu 29. augusta č. 76/60 | 1021,00 vrátane DPH |
53/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170238 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (512 ks) | 1945,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 10/2017/PaM | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 |
20170237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2017 | 85,45 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170236 | Školská jedáleň Saratovská ul. 43, 934 05 Levice |
37864424 | stravovanie detí za mesiac 10/2017 | 20,71 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170235 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 10/2017 | 160,97 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170234 | Školská jedáleň Saratovská ul. 85, 934 05 Levice |
stravovanie detí na mesiac november 2017 | 37,88 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 41/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | ||
20170233 | Spojená škola internátna ŠJ pri SŠI Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | stravovanie detí za mesiac október/2017 | 233,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 |