Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170231 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za mesiac 10/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 06.11.2017 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 9/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -16,54 bez DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 11.10.2017 | 09.11.2017 | 28.10.2017 | |
20170249 | MERKURY MARKET Slovakia Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | detská stolička 6ks | 245,38 vrátane DPH |
55/2017 | 13.11.2017 | 13.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170250 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 35,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170248 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.-31.10.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 116,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170247 | Spojená škola internátna ŠJ pri SŠI Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | stravovanie detí mesiac október 2017 | 50,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 43/2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170246 | DREVONA. SK s.r.o. Púchovská 6, 831 06 Bratislava |
50561472 | Kancelárska skriňa 2ks, Rokovacia stolička 5ks | 303,00 vrátane DPH |
56/2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170245 | Bc.Roman Zomborský Pradiarska ul. 3048/7, Levice |
40926745 | Služby BOZP, PZS | 100 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170244 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3:SS | 29,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170243 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2:SS | 26,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170242 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 11,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170251 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | Kancelárska stolička 2ks, rokovacia stolička 5ks | 393,00 vrátane DPH |
57/2017 | 22.11.2017 | 24.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170252 | ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.-Juhász Gy. Alapiskola Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice |
37864238 | stravovanie detí na mesiac november 2017 | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 49/2017 | 27.11.2017 | 27.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170258 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
36268518 | Skladová skriňa Style 1 ks | 226,80 vrátane DPH |
60/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170257 | Computer and Network systems, spol s r.o., Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | materiál pre výpočtovú techniku | 314,65 vrátane DPH |
59/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170256 | Computer and Network systems, spol s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | servis hardweru a softwaru | 480,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170255 | Školská jedáleň Saratovská ul. 85, 934 05 Levice |
stravovanie detí na mesiac december 2017 | 32,51 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 41/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | ||
20170254 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovacia faktúra vodné stočné za obdobie 14.5.2017-10.11.2017 ( Kpt.Nálepku 127) | 36,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170253 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za štvrtý štvrťrok 2017 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170259 | Ladislav Bielik-EMILI Vojenská 65, 934 01 Levice |
43060641 | Kuchynská linka - 3.SS | 1640,00 bez DPH |
47/2017 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 6.12.2017 | |
20170274 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 11/2017 | 120,56 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170271 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | skartovačka | 66,61 vrátane DPH |
66/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170270 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | kancelárske potreby | 165,29 vrátane DPH |
65/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170269 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | stravovanie za mesiac november 2017 | 29,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 43/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170267 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 11/2017 | 41,57 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2017 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170265 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za mesiac 11/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170264 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2017 | 85,18 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 7.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170263 | BFC s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 1.12.-31.12.2017 | 59,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170262 | BFC s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 1.12.-31.12.2017 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170261 | Spojená škola Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | stravovanie deti za november 2017 | 210,53 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2017 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170260 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (479 ks) | 1820,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 3.1.2018 | |
20170285 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | interierové vybavenie - sedací vak 3ks (3.SS), rerál 2ks, kreslo 4ks, komoda, písací stôl (2.SS), pohovk 1ks (byt Kalná nad Hronom) | 1034,80 vrátane DPH |
68/2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170283 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | CE285AC HP toner LJ 1102/1132 6ks, Q2612AC toner HP LJ 1010/1015 3ks | 547,98 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení 48/2017 | 61/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 |
20170282 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner Brother DCP 8085DN 2ks | 244,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení 48/2017 | 62/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 |
20170281 | Ladislav Bielik - EMILI Vojenská 65, 934 01 Levice |
43060641 | kuchynský stôl + stoličky | 400,00 bez DPH |
67/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170280 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | Sušička prádla 1.ŠSS, Klimatizácia-kancelária, konvektor - 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 1390,00 vrátane DPH |
64/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny za obdobie 1.11.-30.11.2017 (Ul.29.augusta č.76/60, Levice) | 205,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170277 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 26,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 | |
20170276 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 53,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 4.1.2018 |