Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170004 | ZŠ Gy.Juhásza s vyuč.jaz.maď.-Juhász Gy. Alapiskola Ul. J.Jesenského 775/41, Levice |
37864238 | stravovanie detí za mesiac január 2017 | 20,23 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017 | 13.01.2017 | 23.01.2017 | 20.2.2017 | |
20170001 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služba mobilného operátora | 15,06 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2017,2/2017,3/2017,4/2017 | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 18.1.2017 | |
20170005 | Školská jedáleň Saratovská 85, Levice |
Strava deti za mesiac január, február 2017 | 125,7 bez DPH |
1/2017 | 23.01.2017 | 01.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170002 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava osôb Levice-Počúvadlo dňa 4.1.2017 | 96,79 vrátane DPH |
24.01.2017 | 01.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170006 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | PC zostava - HP ProDesk 600 G2 SFF, klavesnica, myš, licencia Microsoft Windows, monitor 21.5´´, tlačiareň HP LaserJet P2035, inštalácia | 1110,95 vrátane DPH |
7/2017 | 27.01.2017 | 06.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170003 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | USB token , Manhattan kábel USB 2.0 | 99,58 vrátane DPH |
5/2017 | 27.01.2017 | 06.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Školenie - Správa registratúry a vyraď.záznamov a spisov | 66,00 vrátane DPH |
13/2017 | 07.02.2017 | 09.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170007 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | Kancelárske potreby | 101,16 vrátane DPH |
8/2017 | 01.02.2017 | 09.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170016 | Školská jedáleň Saratovská ul. 43, Levice |
37864424 | Stravovanie detí január 2017 | 35,70 bez DPH |
4/2017 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 22.3.2017 | |
20170021 | Centrum AVARE, s.r.o. Železničná 23, 821 07 Bratislava |
46432183 | Školenie - Informačný seminár o metóde sluchovej stimulácie | 38,00 bez DPH |
14/2017 | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170019 | Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava |
36670251 | Mzdárske zákony 2017+komentár k zmenám | 9,99 vrátane DPH |
12/2017 | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170018 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
31331131 | Tlačivo - Evidencia vreckového vo výchovnej skupine | 38,89 vrátane DPH |
11/2017 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170017 | Spojená škola internátna Zd.Nejedlého 41, Levice |
00350362 | Strava za mesiac 1/2017 | 132,97 bez DPH |
2/2017 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170015 | Bc. Jana Magdolenová Belecká 374, 941 48 Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac 1/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 6/2017 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn (1.2.2017-28.2.2017) | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170013 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia za mesiac január 2017 - elektrická energia (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.60, Levice, Úzka 2, Kalná nad Hronom) | 217,21 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170012 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia za mesiac január 2017 - plyn (Kpt.Nálepku 127, Ul.29.augusta č.60, Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) | 425,45 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170011 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za mesiac január 2017 - Telekomunikačné služby | 81,00 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170010 | Detský domov Hlavná 102, 952 01 žitavce |
00181391 | refundácia výdavkov za mesiac január 2017 služby mobilného operátora | 33,49 bez DPH |
03.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | ||
20170009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 493 ks | 1725,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky13/2017 | 1/2017/PaM | 02.02.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 |
20170008 | Kaná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/17, 02/17, 03/17 | 34,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 31.01.2017 | 14.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovaci paier A4 80g Premier | 142,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o kúpe xerografického papiera 14/2017 | 10/2017 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 20.2.2017 |
20170024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia (1.2.2017-28.2.2017) Ul. 29.augusta č.76/60 Levice | 199,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia (1.2.2017-28.2.2017) Kpt.Nálepku 127, Levice Úzka 2, Kalná nad Hronom | 77,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170022 | ZŠ Gy.Juhásza s vyuč.jaz.maď.-Juhász Gy. Alapiskola Ul. J.Jesenského 775/41, Levice |
37864238 | Strava za mesiac 2/2017 | 23,80 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v ŠJ 11/2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 20.2.2017 | |
20170032 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, Levice |
31140050 | Lieky 1.ŠSS | 12,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170031 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, Levice |
31140050 | Lieky 2.SS | 66,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170030 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, Levice |
31140050 | Lieky 3.SS | 42,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 18/2017 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170029 | Reedukačné centrum Mierova 137, Tornaľa |
00111571 | Stravovanie dieťaťa za január 2017 | 112,22 bez DPH |
Dohoda o realizácii redukačného pobytu 18/2017 | 10.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 76,34 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017 | 10.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 0,72 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017 | 10.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 23,78 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017 | 10.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170038 | Školská jedáleň Saratovská 85, Levice |
Strava deti 3/2017 | 49,44 bez DPH |
1/2017 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | ||
20170037 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 728,87 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 20/2017 | 9/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 |
20170036 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služba mobilného operátora | 14,55 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2017,2/2017,3/2017,4/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice Vojenská 2, Levice |
36550949 | Vodné a stočné 1/2017 (29.augusta) | 199,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170034 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice Ludánska 4, 934 05 Levice |
36550949 | Vodné a stočné 1/2017 (Kpt.Nálepku 127) | 48,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 20.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 | |
20170033 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 2/2017 | 1480,5 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017 | 2/2017/PaM | 13.02.2017 | 27.02.2017 | 1.3.2017 |
20170039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 29.augusta č.76/60 | 216,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 20.02.2017 | 28.02.2017 | 22.3.2017 | |
20170064 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 821 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok za seminár (6 PR) | 120,00 bez DPH |
16/2017 | 29.3.2017 | 10.03.2017 | 5.5.2017 |