Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170163   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.en.  11,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    13.07.2017  19.07.2017  14.7.2017 
20170155   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el.en. 7/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170139   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.en.  68,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    12.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170131   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Preddavky na el.energiu 6/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    02.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170118   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  spotr.el.energie za 4/17  195,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    15.05.2017  22.05.2017  26.5.2017 
20170103   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  El.energia za 5/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170091   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el.en. za 3/17  238,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    18.04.2017  21.04.2017  25.5.2017 
20170071   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Spotr. el.energie za 4/17  292,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170063   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.-vyúčt. za 2/17  328,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    20.03.2017  23.03.2017  12.5.2017 
20170054   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia za 3/17  292,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    08.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170033   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia - vyúčt. za 1/17  654,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  16.02.2017  12.5.2017 
20170030   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia za 2/17  283,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    10.02.2017  15.02.2017  12.5.2017 
20170010   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie  398,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    12.01.2017  13.01.2017  18.4.2017 
20170005   Magna energia s.r.o
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie 1/2017  261,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    04.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170248   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku za 11/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170221   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 10/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170199   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku 9/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.10.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170184   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 8/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    04.09.2017  06.09.2017  18.9.2017 
20170167   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku júl 2017  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.08.2017  07.08.2017  9.8.2017 
20170153   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku 6/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.07.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170127   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170001   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
36856797  Za ochranu majetku 12/16  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03:01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170267   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Za el. energiu za 11/17  555,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170232   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia od 15.10.-31.10.2017  290,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    09.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
20170271   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kanc. potreby  114,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 6914/2017    13.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170182   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.potreby   235,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 6914/2017    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170183   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír.papier A4 80 gr.  214,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 3/2016    18.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170171   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/17  631,94 
vrátane DPH
P1397/2015    04.08.2017  15.08.2017  18.9.2017 
20170151   Slávik Gabriel-Gold Project
Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most
41088701  Zozpočet stavby s Výkazom Výmer  180,00 
vrátane DPH
nie  24/2017  29.06.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170145   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 20.06. a 26.06.2017  378 
vrátane DPH
nie  21/17 a 22/17  27.06.2017  29.06.2017  28.6.2017 
20170278   St.Florian Štúrovo
Sobieskeho 50, 943 01 Štúrovo
31419976  Služby PO, BOZP a VZS za 12/17  63,60 
vrátane DPH
áno    20.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170277   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7.,12. a 14.12.2017  111,63 
vrátane DPH
áno    19.12.2017  21.12.2017  13.2.2018 
20170274   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 017 08 Trnava
37849263  Supervízia zo dňa 8.12.2017  181,80 
bez DPH
áno  56/17  18.12.2017  20.12.2017  13.2.2018 
20170269   Západoslovesnká vodár.spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
36550949  Vodné a stočné za 11/17  278,17 
vrátane DPH
áno    13.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170268   Reedukačné centrum Tornaľa
Mierová 137, 982 01 Tornaľa
00111571  Pobyt dieťaťa za 11/17  108,60 
bez DPH
áno    12.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170266   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží za 6.11.-3.12.17  28,82 
vrátane DPH
áno    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170265   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Paušál za MT za 12/17  30,90 
bez DPH
áno    11.12.2017  14.12.2017  13.2.2018 
20170261   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
379161632  Ubytovanie dieťaťa za 12/17  60,00 
bez DPH
áno    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170259   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 12/17  36,00 
bez DPH
áno    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170258   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka za 11/17  50,56 
vrátane DPH
áno    06.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť