Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170163 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.en. | 11,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 7/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170139 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.en. | 68,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170131 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavky na el.energiu 6/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170118 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | spotr.el.energie za 4/17 | 195,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170103 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | El.energia za 5/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
20170091 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el.en. za 3/17 | 238,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170071 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotr. el.energie za 4/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170063 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.-vyúčt. za 2/17 | 328,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170054 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 3/17 | 292,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170033 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia - vyúčt. za 1/17 | 654,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170030 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 2/17 | 283,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170010 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie | 398,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170005 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie 1/2017 | 261,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
20170248 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku za 11/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
20170221 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 10/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku 9/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.10.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170184 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 8/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170167 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku júl 2017 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.08.2017 | 07.08.2017 | 9.8.2017 | |
20170153 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku 6/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.07.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170127 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170001 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
36856797 | Za ochranu majetku 12/16 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03:01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
20170267 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Za el. energiu za 11/17 | 555,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia od 15.10.-31.10.2017 | 290,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170271 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kanc. potreby | 114,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 6914/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170182 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 235,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 6914/2017 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170183 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier A4 80 gr. | 214,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 3/2016 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170171 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/17 | 631,94 vrátane DPH |
P1397/2015 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170151 | Slávik Gabriel-Gold Project Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most |
41088701 | Zozpočet stavby s Výkazom Výmer | 180,00 vrátane DPH |
nie | 24/2017 | 29.06.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 |
20170145 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 20.06. a 26.06.2017 | 378 vrátane DPH |
nie | 21/17 a 22/17 | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 |
20170278 | St.Florian Štúrovo Sobieskeho 50, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Služby PO, BOZP a VZS za 12/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170277 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 7.,12. a 14.12.2017 | 111,63 vrátane DPH |
áno | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170274 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 8.12.2017 | 181,80 bez DPH |
áno | 56/17 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 |
20170269 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 11/17 | 278,17 vrátane DPH |
áno | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170268 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťa za 11/17 | 108,60 bez DPH |
áno | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170266 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za 6.11.-3.12.17 | 28,82 vrátane DPH |
áno | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170265 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Paušál za MT za 12/17 | 30,90 bez DPH |
áno | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170261 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
379161632 | Ubytovanie dieťaťa za 12/17 | 60,00 bez DPH |
áno | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170259 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis PC za 12/17 | 36,00 bez DPH |
áno | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170258 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka za 11/17 | 50,56 vrátane DPH |
áno | 06.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 |