Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170041 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
36856797 | Za ochr.majetku za 2/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmuva č. 380/2016 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170042 | St.Florian Štúrovo Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Služby BOZP,PO a PZS za 2/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky za 3/17 | 1820,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170044 | SOŠ Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo |
Obedy za 2/17 | 10,98 vrátane DPH |
03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |||
20170045 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 943 52 Mužla |
46726489 | Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017 | 550,00 vrátane DPH |
2/17 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170046 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 23.2. a 28.2.2017 | 46,09 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170047 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie za 3/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170048 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za 30.1.-26.2.17 | 28,82 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170049 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet.prístup | 41,75 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170050 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie za 2/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170051 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170052 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El. strav.poukážky na 3/17 | 224,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170053 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky za 2/17 | 51,88 vrátane DPH |
áno | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170054 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 3/17 | 292,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170055 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 2/17 | 111,31 vrátane DPH |
08.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | ||
20170056 | Školská jedáleň-maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 2/17 | 23,98 vrátane DPH |
06.03.2017 | 16.03.2017 | 12.5.2017 | ||
20170057 | Orange Slovakia a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Paušál MT za 3/17 | 22,16 vrátane DPH |
áno | 13.03.2017 | 16.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170058 | PsyRM spol.s.r.o. Ernestova bašta 5773/2, 940 62 Nové Zámky |
36700932 | Za psychol.vyšetr. PR S.P. | 80,00 vrátane DPH |
13.03.2017 | 16.03.2017 | 12.5.2017 | ||
20170059 | ERdiRT-R.Takács Hájova 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | Revízia el.spotrebičov | 293,50 vrátane DPH |
5/17 | 14.03.2017 | 16.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170060 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 2/17 | 231,61 vrátane DPH |
áno | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170061 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3.3.2017 | 38,35 vrátane DPH |
áno | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170062 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | Ubytovanie detí 2-3/17 | 80,00 vrátane DPH |
20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | ||
20170063 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.-vyúčt. za 2/17 | 328,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170064 | SOŠ Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo |
Obedy pre dieťa na 3/17 | 28,06 vrátane DPH |
22.03.2017 | 24.03.2017 | 12.5.2017 | |||
20170065 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 680, 943 57 Kamenín |
43069169 | Toner OKI B2200 | 20,00 vrátane DPH |
áno | 23.03.2017 | 24.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170066 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet.prístup za 1/2017 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 04.04.2017 | 05.04.2017 | 24.5.2017 | |
20170067 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
36856797 | Za ochr. majetku 3/17 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 24.5.2017 | |
20170068 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží27.2.-26.3.2017 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 03..0.4.2017 | 10.04.2017 | 24.5.2017 | |
20170069 | Školská jedáleň-maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 3/17 | 49,05 vrátane DPH |
04.04.2017 | 10.04.2017 | 24.5.2017 | ||
20170070 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné - opr. nedoplatku | 9,78 vrátane DPH |
áno | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 24.5.2017 | |
20170071 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotr. el.energie za 4/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170072 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 4/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170073 | St.Florian Štúrovo Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Za služby PO,BOZP a VZS za 3/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170074 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 3/17 | 358,04 vrátane DPH |
05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | ||
20170075 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet.prístup za 3/17 | 46,74 vrátane DPH |
áno | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.kupony za 4/17 | 1622,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170077 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 28.3.,30.3. a 31.3.2017 | 108,50 vrátane DPH |
áno | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170078 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťa za 2/17 | 101,36 vrátane DPH |
áno | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170079 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťa za 2/17 | 101,36 vrátane DPH |
áno | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170080 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telef.poplatky za 3/17 | 53,15 vrátane DPH |
áno | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 25.5.2017 |