Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170211 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Za vodné a stočné za 9/17 | 275,64 vrátane DPH |
áno | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 20.11.2017 | |
20170210 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za MT za 10/2017 | 34,54 vrátane DPH |
áno | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 20.11.2017 | |
20170208 | St.Florian Štúrovo Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | PTS a služby BOZP, prac.zdrav.služby 09/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170207 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telekom.služby 09/17 | 53,75 vrátane DPH |
áno | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170206 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za el.energiu 09/2017 | 134,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170205 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Stravné detí za 09/17 | 335,80 bez DPH |
34/17 | 05.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170204 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom.služby 09/17 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 05.10.2017 | 06:10.2017 | 10.10.2017 | |
20170203 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 25.,26. a 29.09.2017 | 110,71 vrátane DPH |
áno | 04.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170202 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170201 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky okt. 2017 | 1888,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170200 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Stravné detí za 09/17 | 29,43 bez DPH |
35/17 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Ochrana majetku 9/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.10.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170198 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia a konzultačná činnosť 28.09.2017 | 189,00 bez DPH |
41/17 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170209 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Revízie komínov | 92,40 vrátane DPH |
36/17 | 22.09.2017 | 13.10.2017 | 20.11.2017 | |
20170197 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 53,20 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170196 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM zo dňa 08.09.2017 | 13,86 vrátane DPH |
áno | 20.09.2017 | 21.09.2017 | 10.10.2017 | |
20170195 | Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou |
00159107 | stravné dieťaťa - okt. 2017 | 54,57 bez DPH |
38/17 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170194 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží - 14.08.-10.09.17 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170193 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 8/2017 | 332,77 vrátane DPH |
áno | 13.09.2017 | 21.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170192 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 08/17 - vyúčt. | 46,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170191 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mob.tel. 9/17 | 18,23 vrátane DPH |
áno | 11.09.2017 | 14 09.2017 | 18.9.2017 | |
20170190 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 18.,30. a 31.8.2017 | 106,36 vrátane DPH |
áno | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170189 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telek.služby - tel.poplatky | 52,88 vrátane DPH |
áno | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170188 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telek. služby -internet | 41,75 vrátane DPH |
áno | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170187 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.pouk. na 9/17 | 1466,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170186 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 09/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170185 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170184 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 8/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží éd 17.7.-13.8.17 | 28,82 vrátane DPH |
áno | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170180 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 3. a 9.8.17 | 60,70 vrátane DPH |
áno | 21.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170183 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier A4 80 gr. | 214,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 3/2016 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170182 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 235,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 6914/2017 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170179 | St.Florian Štúrovo Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | služby PO a BOZP 8/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 16.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170178 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. en. - preplatok 7/17 | - 9,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 14.08.2017 | 04.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Eloktr.strav.poukážky 8/17 | 1276,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170176 | Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou |
00159107 | Stravné 9/17 | 48,12 bez DPH |
38/17 | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170175 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 7/2017 | 226,14 vrátane DPH |
áno | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170174 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telek. služby - pevná linka 7/17 | 42,66 vrátane DPH |
áno | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170173 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telkom.služby - internet 8/17 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 08.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170172 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 08/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 |