Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170034 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 680, 943 57 Kamenín |
43069169 | Nákup tonera a servis | 192,00 vrátane DPH |
áno | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170118 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | spotr.el.energie za 4/17 | 195,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170015 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 12/16 | 200,58 vrátane DPH |
áno | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170149 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | za pobyt dieťaťa od 04/17-06/17 | 204,96 vrátane DPH |
áno | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170242 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | Supervízia 22.11.2017 | 205,50 bez DPH |
áno | 49/17 | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 |
20170224 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia - vyúčtovanie k 14.10.17 | 206,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170148 | Diagnostické centrum Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka |
00163341 | za pobyt v DC od 4/17-6/17 | 211,68 vrátane DPH |
áno | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 | |
20170158 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | tankovanie 21.,22.,27.,29. a 30.6.2017 | 213,34 vrátane DPH |
áno | 06.07.2017 | 14.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170183 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier A4 80 gr. | 214,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 3/2016 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170272 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | Servisná prehliada NISSAN | 215,64 vrátane DPH |
áno | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170136 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 17.5.,19.5.,23.5.,30.5.,31.5. | 224,27 vrátane DPH |
áno | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170052 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El. strav.poukážky na 3/17 | 224,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170290 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | Chladnička Beko - SVS č. 2 | 225,24 vrátane DPH |
28.12.2017 | 29.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170175 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 7/2017 | 226,14 vrátane DPH |
áno | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170113 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 4/17 | 229,44 vrátane DPH |
áno | 12.05.2017 | 16.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170233 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | revízie plyn. zar. | 230,00 bez DPH |
42/17 | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170036 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 1/17 | 230,69 vrátane DPH |
15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | ||
20170060 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 2/17 | 231,61 vrátane DPH |
áno | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170182 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 235,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 6914/2017 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170091 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el.en. za 3/17 | 238,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170138 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 5/17 | 239,94 vrátane DPH |
áno | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170100 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Stravné detí za 4/17 | 241,74 vrátane DPH |
03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | ||
20170275 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | oprava PC v SVS č. 1 | 242,09 bez DPH |
18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170028 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | VVodné a stočné za 1/17 | 251,04 vrátane DPH |
áno | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170005 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie 1/2017 | 261,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
20170089 | Technická inšpekcia Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | Úrad.skúška vyhrad. TZ a tlakovýchnádob | 264,00 vrátane DPH |
7/17 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170156 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí 6/17 | 270,79 vrátane DPH |
06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | ||
20170162 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné 6/17 | 273,38 vrátane DPH |
áno | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170211 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Za vodné a stočné za 9/17 | 275,64 vrátane DPH |
áno | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 20.11.2017 | |
20170134 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí na 5/17 | 276,16 vrátane DPH |
06.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | ||
20170269 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 11/17 | 278,17 vrátane DPH |
áno | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170097 | Orange Slovakia a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | MT HUAWEI P | 283,50 vrátane DPH |
áno | 21.04.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
20170030 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 2/17 | 283,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170234 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 10/17 | 286,36 vrátane DPH |
áno | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia od 15.10.-31.10.2017 | 290,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170186 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 09/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170172 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 08/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 7/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170131 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavky na el.energiu 6/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170103 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | El.energia za 5/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 |