Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170049 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet.prístup | 41,75 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170048 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za 30.1.-26.2.17 | 28,82 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170047 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie za 3/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170046 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 23.2. a 28.2.2017 | 46,09 vrátane DPH |
áno | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170045 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 943 52 Mužla |
46726489 | Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017 | 550,00 vrátane DPH |
2/17 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170044 | SOŠ Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo |
Obedy za 2/17 | 10,98 vrátane DPH |
03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |||
20170043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky za 3/17 | 1820,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170042 | St.Florian Štúrovo Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Služby BOZP,PO a PZS za 2/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170041 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
36856797 | Za ochr.majetku za 2/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmuva č. 380/2016 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170040 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 1/17-doplatok | 16,58 vrátane DPH |
21.02.2017 | 27.02.2017 | 12.5.2017 | ||
20170039 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | Strava detí na 3/17 | 117,34 vrátane DPH |
16.02.2017 | 27.02.2017 | 12.5.2017 | ||
20170050 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie za 2/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170038 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | Ubytovanie dieťaťa za 1/17 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170037 | Orange Slovakia a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Paušál MT | 20,03 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170036 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 1/17 | 230,69 vrátane DPH |
15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | ||
20170035 | A.K. JUDr. Tibor Elzer Hlavné námestie 7, 940 52 Nové Zámky |
11732474 | Právne zastúpenie | 300,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170034 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 680, 943 57 Kamenín |
43069169 | Nákup tonera a servis | 192,00 vrátane DPH |
áno | 14.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170033 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia - vyúčt. za 1/17 | 654,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170032 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťža za 1/2017 | 86,00 vrátane DPH |
áno | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170031 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierova 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťa za 1/2017 | 112,22 vrátane DPH |
áno | 10.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170030 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 2/17 | 283,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170029 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telef. poplatky 1/17 | 64,16 vrátane DPH |
áno | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170028 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | VVodné a stočné za 1/17 | 251,04 vrátane DPH |
áno | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170027 | SOŠ Sv. Štefana 81, 94301 Štúrovo |
Obedy detí za 1/17 | 17,08 bez DPH |
07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |||
20170026 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží od 1.1.-29.1.17 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170025 | Školská jedáleň-maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 1/17 | 34,88 vrátane DPH |
07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | ||
20170024 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Za dodávku plynu za 2/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170023 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 18.,26.,27. a 31.1.17 | 157,49 vrátane DPH |
áno | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky 2/17 | 1618,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170021 | St.Florian Štúrovo Sv. Štefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Za služby BOZP, PO a PZS za 1/2017 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 02.02.2017 | 10.02.2017 | 18.4.2017 | |
20170020 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
36856797 | Za ochranu majetku 1/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmuva č. 380/2016 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 18.4.2017 | |
20170019 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2.,8. a 11.1.2017 | 149,55 vrátane DPH |
áno | 23.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170018 | NOVOTEL-M.Špilberger G. Bethlena 59, 940 78 Nové Zámky |
30055661 | Servis.rozšírenie tel.rozvodov | 78,60 vrátane DPH |
áno | 20.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170017 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2016 doplatok | 1765,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170016 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | Za stravu detí 2/17 | 76,14 vrátane DPH |
16.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 | ||
20170015 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 12/16 | 200,58 vrátane DPH |
áno | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170014 | SOŠ Dvory Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou |
00159107 | Ubytovanie detí za 1/2017 | 40,00 vrátane DPH |
13.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 | ||
20170011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 5.-31.12.16 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170010 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 12/16-vyúčtovanie | 398,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | |
20170013 | Slovak Telekom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | internet 12/16 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 10.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 |