Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170219   Romana Plavcová R.P.TEX
Podkonice 17, 976 13
50187465  Nákup posteľného prádla pre deti  190,00 
bez DPH
    26.10.2017  02.11.2017  20.11.2017 
20170218   Romana Plavcová R.P.TEX
Podkonice 17, 976 13
50187465  Nákup posteľného prádla pre deti  190,00 
bez DPH
    26.10.2017  02.11.2017  20.11.2017 
20170217   Romana Plavcová R.P.TEX
Podkonice 17, 976 13
50187465  Nákup posteľného prádla pre deti  190,00 
bez DPH
    25.10.2017  02.11.2017  20.11.2017 
20170209   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 28, 943 01 Štúrovo
50138961  Revízie komínov  92,40 
vrátane DPH
  36/17  22.09.2017  13.10.2017  20.11.2017 
20170101   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Čistenie a kontrola komína  51,70 
vrátane DPH
  12/2017  03.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170235   KP-Bau s.r.o.
Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo
48053335  Odvodnenie základov budovy, č. investičnej akcie 35528  4 899,84 
vrátane DPH
ZOD č. 1/2017    13. 11.2017  24.11.2017  12.2.2018 
20170270   STYLE Roman Stiffmajer
Jesenského 72, 943 01 Štúrovo
47675438  Tesárske a pokrývačské práce  11 726,57 
bez DPH
ZOD č. 2/2017    13.12.2017  15.12.2017  13.2.2018 
20170275   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  oprava PC v SVS č. 1  242,09 
bez DPH
    18.12.2017  20.12.2017  13.2.2018 
20170259   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 12/17  36,00 
bez DPH
áno    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170237   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis 11/2017  46,90 
bez DPH
áno    15.11.2017  21.11.2017  12.2.2018 
20170290   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  Chladnička Beko - SVS č. 2  225,24 
vrátane DPH
    28.12.2017  29.12.2017  13.2.2018 
20170248   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku za 11/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.12.2017  06.12.2017  12.2.2018 
20170221   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 10/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170199   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku 9/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.10.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170184   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 8/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    04.09.2017  06.09.2017  18.9.2017 
20170167   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku júl 2017  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.08.2017  07.08.2017  9.8.2017 
20170153   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku 6/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.07.2017  04.07.2017  14.7.2017 
20170127   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170099   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku 4/17  46,80 
vrátane DPH
Zmuva č. 380/2016    02.05.2017  04.05.2017  25.5.2017 
20170263   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukpre zam. za 12/17  64,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170262   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky pre zam. na 12/17  1246,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.12.2017  08.12.2017  13.2.2018 
20170225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. poukážky na 11/17  1626,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  07.11.2017  20.11.2017 
20170201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky okt. 2017  1888,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2017  06.10.2017  10.10.2017 
20170197   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky  53,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    21.09.2017  03.10.2017  10.10.2017 
20170187   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.pouk. na 9/17  1466,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.09.2017  14.09.2017  18.9.2017 
20170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Eloktr.strav.poukážky 8/17  1276,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    14.08.2017  23.08.2017  18.9.2017 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  dobietie el.str.poukážok 7/17  1265,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.07.2017  07.07.2017  14.7.2017 
20170133   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektron.strav.poukážky 6/17  68,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.06.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170129   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektron.strav.poukážky 6/17  1835,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    1.6.2017  16.06.2017  16.6.2017 
20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektr.strav.poukážky za 5/17  1839,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.05.2017  11.05.2017  26.5.2017 
20170083   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. strav. kupony za 4/17  114,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2017  13.04.2017  25.5.2017 
20170076   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.kupony za 4/17  1622,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.04.2017  10.04.2017  25.5.2017 
20170052   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El. strav.poukážky na 3/17  224,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky za 3/17  1820,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170022   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  El.strav.poukážky 2/17  1618,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2017  10.02.2017  19.4.2017 
20170002   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El strav.lístky na 1/2017  1789,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.01.2017  10.01.2017  10.4.2017 
20170286   Sklo-Okno Centrum s.r.o.
Kozmonautov 1, 943 01 Štúrovo
47049537  Dodávka a montáž vchodových dverí  320,00 
vrátane DPH
  58/17  21.12.2017  27.12.2017  13.2.2018 
20170045   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 943 52 Mužla
46726489  Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017  550,00 
vrátane DPH
  2/17  03.03.2017  10.03.2017  12.5.2017 
20170114   Firmáreň.sk, s.r.o.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
46488995  správ.popl. za založ. OZ  99,00 
vrátane DPH
  16/2017  15.05.2017  16.05.2017  26.5.2017 
20170233   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  revízie plyn. zar.  230,00 
bez DPH
  42/17  10.11.2017  13.11.2017  20.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť