Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170486 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 51,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20-21-22/2016 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170485 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R5 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170484 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R4 | 17,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170483 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 17,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/2017 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170482 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R2 | 17,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170481 | Penzeš s.r.o. Kaška 943 Vráble |
36560332 | Preprava osôb vozidlom NR 777HN dňa 31.10.2017 - útek | cca 70,00 bez DPH |
107/2017 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170480 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, Vráble |
34518444 | 16 GB USB kľúč TOSHIBA 58 ks | 365,40 vrátane DPH |
109/2017 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170479 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, Vráble |
34518444 | Tlačiareň MFP HP Laser Jet Pro 26A, náplň do tlačiarne CF279A, predĺženie AVG licencie 24 mes. 1 ks | 199,80 vrátane DPH |
108/2017 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170478 | Unimont s.r.o. ul.1.mája 1033/14, Vráble |
46234888 | Oprava vonkajších svietidiel 3 ks použitím montážnej plošiny areál DeD Žitavce - kaštieľ | cca 130,00 vrátane DPH |
96/2017 | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170477 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac október 2017 Červenák A. | 21,42 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 27/2017 | 07.11.2017 | 10.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170476 | Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Levická 903, Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy za mesiac október 2017 | 375,75 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170475 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet za mesiac október 2017 | 637,72 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170474 | Reedukačné centrum Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble |
00181315 | Prevýchovný pobyt v zariadení za mesiac október 2017 Bučko I. | 104,16 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu 29/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170473 | Reedukačné centrum Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble |
00181315 | Poskytovanie stravovania za mesiac október 2017 | 76,70 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 31/2017 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170472 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, Podhájska |
46680241 | Služby v oblasti CO za mesiac október 2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 58/2015 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170471 | Segal Security s.r.o. Priemyselná 2, Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac október 2017 | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu39/2008 | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170470 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2017 763 ks | 2899,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky 5/2016, dodatok č. 1 20/2017 26.7.2017 | 11/2017/PAM | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
20170469 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, Vráble |
34518444 | Grafická karta do PC inv. č. 113/07 R8 | 33,00 vrátane DPH |
98/2017 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170468 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, Vráble |
36783412 | Služba internet za mesiac november 2017 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble , RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka, RD Podmájska 1088/34, Vráble | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006, dodatok k zmluve o pripojení 32-33/2006,89/2010 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
20170467 | Garant Autoservis s.r.o. Michal nad Žitavou 13 |
50686291 | Objednávame si u Vás prezutie letných pneumatík za zimné pneumatiky - osobný automobil Škoda Octávia NT 690 GX | cca 20,00 bez DPH |
106/2017 | 31.10.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 | |
20170466 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dyčka 181 |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy RD Dlhá 185, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby - ťahanie žumpy 10/2017 | 31.10.2017 | 10.11.2017 | 3.11.2017 | |
20170465 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia R2,R3 6 hod., individuálna supervízia odb. tím 3 hod. dňa 10.10.2017 v priestoroch DeD Žitavce | 288 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2017 | 84/2017 | 31.10.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 |
20170464 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.01. 2017 - 14.10.2017 Rd Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185 Dyčka, Tajná | 46,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013, dodatok č. 1 22/2017 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 3.11.2017 | |
20170463 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina / vyúčtovacie za obdobie 01.10.2017 - 14.10.2017 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble | 273,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013, dodatok č. 1 22/2017 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 3.11.2017 | |
20170462-vyúčtovacia fa | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Vyúčtovacia faktúra - služby STP APV 11.2017-12.2017 služby STP APV 01.2018-10.2018 | 0,00 bez DPH |
Zmluva o dielo 52/2009 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | 3.11.2017 | |
20170461 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia pre profi rodičov, R7 6 hod a individuálna supervízia pre odb. tím 2 hod. dňa 19.10.2017 v priestoroch DeD Žitavce | 258,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2017 | 86/2017 | 26.10.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 |
20170460-vúčtovacia fa | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | Vyúčtovacia faktúra - Verejná správa SR- ročný prístup | 0,00 bez DPH |
ponuka | 24.10.2017 | 12.10.2017 | 3.11.2017 | |
20170459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 25,63 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170458 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac november - december 2017 | 126,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170457 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina Tajná za mesiac november 2017,december 2017 | 39,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170456 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina RD Lúčna 106, Dyčka za mesiac november - december 2017 | 113,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170455 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina RD Podmájska 1088/34, Vráble november, december 2017 | 101,08 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 37/2017, Realizačná zmluva 38/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170454 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Dyčka 181 |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy Lúčna 106 Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby - ťahanie žumpy 10/2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 26.10.2017 | |
21740010 zálohová faktúra | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Služby STP APV za obdobie 11.2017-12.2017 a služby STP APV za obdobie 01.2018-10.2018 | 59,75 bez DPH |
Zmluva o dielo 52/2009 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170453 | Základná škola pre žiakov so SP internátna V.Gaňu ČSA 183/1, Kremnica |
00163091 | Strava za mesiac október 2017 Pintér Mário | 50,86 bez DPH |
66/2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170452 | ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna ČSA 1833/1, Kremnica |
00163091 | Internát za mesiac október 2017 Pintér M. | 11,00 bez DPH |
66/2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170451 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7 |
00014478 | Poskytnuté služby za mesiac október 2017 Virág S., Szalay T. | 197,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti 33/2017,32/2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | |
20170450 | Romana Plavcová R.P. TEX Podkonice17, Podkonice |
50187465 | Bavlnené obliečky 2+2, uteráky, utierky | 631,60 bez DPH |
97/2017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | |
20170449 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac október 2017 | 133,28 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 24/2017 | 16.10.2017 | 19.10.2017 | 18.10.2017 | |
20170448 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | Stravovanie za mesiac september 2017 | 93,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 28/2017 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 16.10.2017 |