Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170481 | Penzeš s.r.o. Kaška 943 Vráble |
36560332 | Preprava osôb vozidlom NR 777HN dňa 31.10.2017 - útek | cca 70,00 bez DPH |
107/2017 | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170478 | Unimont s.r.o. ul.1.mája 1033/14, Vráble |
46234888 | Oprava vonkajších svietidiel 3 ks použitím montážnej plošiny areál DeD Žitavce - kaštieľ | cca 130,00 vrátane DPH |
96/2017 | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 9.11.2017 | |
20170467 | Garant Autoservis s.r.o. Michal nad Žitavou 13 |
50686291 | Objednávame si u Vás prezutie letných pneumatík za zimné pneumatiky - osobný automobil Škoda Octávia NT 690 GX | cca 20,00 bez DPH |
106/2017 | 31.10.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 | |
20170462-vyúčtovacia fa | IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Vyúčtovacia faktúra - služby STP APV 11.2017-12.2017 služby STP APV 01.2018-10.2018 | 0,00 bez DPH |
Zmluva o dielo 52/2009 | 26.10.2017 | 24.10.2017 | 3.11.2017 | |
20170460-vúčtovacia fa | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | Vyúčtovacia faktúra - Verejná správa SR- ročný prístup | 0,00 bez DPH |
ponuka | 24.10.2017 | 12.10.2017 | 3.11.2017 | |
20170393 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | Vyúčtovacie faktúra - Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018 | 0,00 bez DPH |
ponuka | 22.09.2017 | 26.9.2017 | ||
20170385 | Bitcomp - Zoltán Bako Levická 579, Vráble |
34518444 | Oprava internetu kaštieľ Žitavce - switch 5-port, servis a práca technika | cca 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006, dodatok k zmluve o pripojení 32-33/2006,89/2010 | 79/2017 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 16.9.2017 |
20170299 | Stredná odborná škola obchodu a služieb ul. SNP 5, Zlaté Moravce |
00893498 | Nákup stravných lístkov za mesiac jún 2017 Balasková B. - prax | 0,50 bez DPH |
48/2017 | 06.07.2017 | 12.07.2017 | 11.7.2017 | |
20170235 | Empaty s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, Bytča |
36430897 | Supervízia pre zamestnancov DeD Žitavce skupinová supervízia R5,R6 a indiv. supervízia odb. tím dňa 17.5.2017 | storno 264,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2017 | 45/2017 | 31.05.2017 | 05.06.2017 | 4.6.2017 |
20170231 vyúčtovacia | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné periodika PORADCA 2018 | 0,00 bez DPH |
ponuka zo dňa 11.5.2017 | 29.05.2017 | 4.6.2017 | ||
20170206 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom. služby Levice | 0,72 vrátane DPH |
zmena odberateľa od 01.01.2017 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 23.5.2017 | |
20170150 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - Levice | 0,72 vrátane DPH |
zmena užívateľa | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 22.4.2017 | |
20170136 | Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Sídl.Lúky 1225/72, 952 01 Vráble |
50140001 | Zapojenie nového PC (inv. č. 235170004) - PAM, doinštalácia tlačiarne,presun tlačiarne a inštalácia, zapojenie scaneru a inštalácia, preklápanie údajov do nového PC, výmena kábla monitora (sociálne) | cca 75,00 vrátane DPH |
22/2017 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 18.4.2017 | |
20170131 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Dyčka 106 - nedoplatok za mesiac január 2017 | 0,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 13.4.2017 | |
20170129 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Podmájska 1088/34, Vráble nedoplatok za mesiac január 2017 | 0,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 13.4.2017 | |
20170128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné za mesiac január - nedoplatok RD Dyčka 185 | 0,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 13.4.2017 | |
20170122 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | Vyúčtovacia faktúra hosting OPTIMUM (dedzitavce) | 0,00 bez DPH |
16/2011 | 31.03.2017 | 6.4.2017 | ||
20170098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služba LV R10 - doúčtovanie | 0,72 vrátane DPH |
08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | ||
20170075 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | dedzitavce.sk - predĺženie registrácie domény (10.03.2017 - 09.03.2018) | 0,00 bez DPH |
28.02.2017 | 27.02.2017 | 9.3.2017 | ||
20170070 vyúčtovacia | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Školenie - správa registratúry a vyraďovanie spisov (archivácia) v Nitre dňa 13.02.2017 | 0,00 bez DPH |
11/2017 | 24.02.2017 | 10.02.2017 | 9.3.2017 | |
20170038 vyúčtovacia faktúra | AJFA + AVIS s.r.o. Klemensova 34, Žilina |
31602436 | Edícia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 0,00 bez DPH |
ponuka | 01.02.2017 | 12.2.2017 | ||
20170600 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 1,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 27.12.2017 | |
20170596 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 27.12.2017 | |
20170141 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby | 1,90 vrátane DPH |
zmena odberateľa od 0.01.2017 | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 18.4.2017 | |
20170119 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné január 2017 nedoplatok RD Hliníková 1332/34, Vráble | 1,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 31.03.2017 | 10.04.2017 | 6.4.2017 | |
20170097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služba kanc. LV | 1,90 vrátane DPH |
08.03.2017 | 15.03.2017 | 14.3.2017 | ||
20170598 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R6 | 2,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 27.12.2017 | |
20170371 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac august 2017 Bučko I. | 2,86 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu 29/2017 | 06.09.2017 | 12.09.2017 | 14.9.2017 | |
20170601 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 4,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 27.12.2017 | |
20170597 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R5 | 6,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 27.12.2017 | |
20170577 | Reedukačné centrum Zámok 1, Hlohovec |
00163309 | Pobyt v zariadení za mesiac november 2017 Kotlár L. | 6,14 bez DPH |
Dohoda č. RcH-78/2017-003 19/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
20170311 | Reedukačné centrum Zámok 1, Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v zariadení od 29.06.2017 do 30.06.2017 Kotlár L. | 6,15 bez DPH |
Dohoda Č. RcH -78/2017-003 19/2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170130 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné kaštieľ Žitavce - nedoplatok za mesiac január 2017 | 6,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 13.4.2017 | |
20170599 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 8,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 27.12.2017 | |
20170413 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R_6 | 8,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv, zdravotníckeho materiálu 52/2014 | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 14.10.2017 | |
20170323 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 8,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 24.07.2017 | 27.07.2017 | 26.7.2017 | |
20170243 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac máj 2017 Palová S. | 8,33 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016 | 05.06.2017 | 13.06.2017 | 12.6.2017 | |
20170199 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac apríl 2017 Palová S. | 8,33 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 23.5.2017 | |
20170177 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 8,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 25.04.2017 | 05.05.2017 | 18.5.2017 | |
20170151 | Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Levická 40, 950 03 Nitra |
00596876 | Strava za mesiac marec 2017 Palová S. | 8,33 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 36/2016 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 22.4.2017 |