Faktúry 2018 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 03/2018  446,57 
vrátane DPH
EČ 23/2017    01.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180057   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  DIGI TV   12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180056   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Strava v MŠ za 02/2018 - Balážová N.  14,28 
vrátane DPH
  2018021 zo dňa 02.02.2018  02.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 01/2017    02.03.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180054   Nagy Szilárd
Rábska 7, 946 03 Kolárovo
37194569  DHM-el.sporák Amica sk.Delfinčatá  199 
vrátane DPH
  2018019 zo dňa 01.02.2018  21.02.2018  07.03.2018  23.7.2018 
20180053   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia-psychológ na obd. 16.2.-23.2.2018  70,80 
vrátane DPH
  2018028 zo dňa 16.02.2018  16.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180052   stred sk, s.r.o.
R,Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
36754145  Seminár eGovemment   21,00 
vrátane DPH
  2018014 zo dňa 23.01.2018  15.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180051   Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
45744955  Účastnícky poplatol pre 3 os.  270,00 
vrátane DPH
    15.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180050   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  El.energia za 01/2018  394,84 
vrátane DPH
EČ 23/2017    13.02.2018  21.02.2018  23.7.2018 
20180049   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 12/2017  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180048   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba za 01/2018  96,00 
vrátane DPH
EČ 13/2017    06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180047   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Optický valec do tlač. Minolta  135,00 
vrátane DPH
  2018016 zo dňa 01.02.2018  06.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180046   Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
Detvianska 6,94002 Nové Zámky
36556858  Ochranná sieť sk.Slniečka  99,90 
vrátane DPH
    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180045   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok tel. a internet  39,04 
vrátane DPH
EČ 30/2016    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180044   Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 841 01 Bratislava
45744955  Účastnícky poplatok 4x  220 
vrátane DPH
    08.02.2018  09.02.2018  23.7.2018 
20180043   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Slžby BOZP, OPP za 01/2018  70 
vrátane DPH
EČ 09/2016    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180042   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL za 01/2018  239,41 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180041   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 01/2018  297,02 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.02.2018  14.02.2018  23.7.2018 
20180040   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 01/2018  164,41 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    08.02.2018  14.02.2018  16.5.2018 
20180039   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia L.Poneszová 1hod dňa 06.02.2018  30,00 
vrátane DPH
  2018020 zo dňa 02.02.2018  08.02.2018  14.02.2018  16.5.2018 
20180038   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky sk.Slniečka za 01/2018  8,94 
vrátane DPH
  2018006 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180037   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky sk.Srdiečka za 01/2018  221,23 
vrátane DPH
  2018004 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180036   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky sk.Delfínčatá za 01/2018  50,48 
vrátane DPH
  2018005 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180035   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky sk.Lienky za 01/2018  96,84 
vrátane DPH
  2018007 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180034   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky-sk.Hviezdičky za 01/2018  61,62 
vrátane DPH
  2018008 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180033   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  El.stravné lístky za 02/2018  2371,20 
vrátane DPH
  2018018 zo dňa 01.02.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180032   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia OT tím 6hod. dňa 30.01.2018  180,00 
vrátane DPH
  2018015 zo dňa 30.01.2018  01.02.2018  08.02.2018  16.5.2018 
20180031   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia-prac.miesto fyzioterapeut  70,80 
vrátane DPH
  2018017 zo dňa 01.02.2018  01.02.2018  07.02.2018  16.5.2018 
20180030   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Stravné ŠJ MŠ N.Balážová za 01/2018  16,66 
vrátane DPH
  2018003 zo dňa 04.01.2018  01.02.2018  07.02.2018  16.5.2018 
20180029   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  DIGI TV RD za 02/2018  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.02.2018  07.02.2018  16.5.2018 
20180028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu za 02/2018  1206,40 
vrátane DPH
EČ 33/2017    02.02.2018  07.02.2018  16.5.2018 
20180027   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba el.energie za 02/2018  446,57 
vrátane DPH
EČ 23/2017    01.02.2018  07.02.2018  16.5.2018 
20180026   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  27,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    18.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180025   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  179,27 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    03.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180024   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  údržba multifunkč. tlačiarne  48,00 
vrátane DPH
  2018010  15.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180023   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  el. stravné pokazy  2394,00 
vrátane DPH
  2018001 zo dňa 02.01.2018  08.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180023   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  el. stravné pokazy  2394,00 
vrátane DPH
  2018001 zo dňa 02.01.2018  08.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180022   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL  75,08 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za január 2018  1155,66 
vrátane DPH
EČ 33/2017    03.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
20180020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn-vyúčtovanie 2017  3297,15 
vrátane DPH
EČ 33/2017    16.01.2018  23.01.2018  19.4.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť