Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180054 | Nagy Szilárd Rábska 7, 946 03 Kolárovo |
37194569 | DHM-el.sporák Amica sk.Delfinčatá | 199 vrátane DPH |
2018019 zo dňa 01.02.2018 | 21.02.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180053 | Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | Inzercia-psychológ na obd. 16.2.-23.2.2018 | 70,80 vrátane DPH |
2018028 zo dňa 16.02.2018 | 16.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180052 | stred sk, s.r.o. R,Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
36754145 | Seminár eGovemment | 21,00 vrátane DPH |
2018014 zo dňa 23.01.2018 | 15.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180051 | Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
45744955 | Účastnícky poplatol pre 3 os. | 270,00 vrátane DPH |
15.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 01/2018 | 394,84 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180049 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180048 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180047 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Optický valec do tlač. Minolta | 135,00 vrátane DPH |
2018016 zo dňa 01.02.2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180046 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6,94002 Nové Zámky |
36556858 | Ochranná sieť sk.Slniečka | 99,90 vrátane DPH |
08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180045 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180044 | Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
45744955 | Účastnícky poplatok 4x | 220 vrátane DPH |
08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180043 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Slžby BOZP, OPP za 01/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180042 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL za 01/2018 | 239,41 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180041 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 01/2018 | 297,02 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2018 | 164,41 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180039 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia L.Poneszová 1hod dňa 06.02.2018 | 30,00 vrátane DPH |
2018020 zo dňa 02.02.2018 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180038 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky sk.Slniečka za 01/2018 | 8,94 vrátane DPH |
2018006 zo dňa 04.01.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180037 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky sk.Srdiečka za 01/2018 | 221,23 vrátane DPH |
2018004 zo dňa 04.01.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180036 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky sk.Delfínčatá za 01/2018 | 50,48 vrátane DPH |
2018005 zo dňa 04.01.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180035 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky sk.Lienky za 01/2018 | 96,84 vrátane DPH |
2018007 zo dňa 04.01.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180034 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky-sk.Hviezdičky za 01/2018 | 61,62 vrátane DPH |
2018008 zo dňa 04.01.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180033 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | El.stravné lístky za 02/2018 | 2371,20 vrátane DPH |
2018018 zo dňa 01.02.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
201800327 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 10/2018 | 216,09 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 17.1.2019 | |
20180032 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia OT tím 6hod. dňa 30.01.2018 | 180,00 vrátane DPH |
2018015 zo dňa 30.01.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180031 | Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | Inzercia-prac.miesto fyzioterapeut | 70,80 vrátane DPH |
2018017 zo dňa 01.02.2018 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180030 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | Stravné ŠJ MŠ N.Balážová za 01/2018 | 16,66 vrátane DPH |
2018003 zo dňa 04.01.2018 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180029 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV RD za 02/2018 | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu za 02/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180027 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba el.energie za 02/2018 | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 27,33 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 18.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 179,27 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180024 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | údržba multifunkč. tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
2018010 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180023 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | el. stravné pokazy | 2394,00 vrátane DPH |
2018001 zo dňa 02.01.2018 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180023 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | el. stravné pokazy | 2394,00 vrátane DPH |
2018001 zo dňa 02.01.2018 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180022 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL | 75,08 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za január 2018 | 1155,66 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-vyúčtovanie 2017 | 3297,15 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 16.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za január | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180018 | Magdaléna Szabóová Maxima Laca Novomeského 19, 946 03 Kolárovo |
43997074 | SF úhr. fa poukážky dec 2017-zam | 470,00 vrátane DPH |
2017157 zo dňa 16.11.2017 | 22.01.2018 | 24.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180017 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Popl. Orange | 202,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 16.4.2018 |