Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180352 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel+internet za 10/2018 | 39,64 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2016 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180406 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Tel+internet za 11/2018 | 39,64 vrátane DPH |
Zml EČ 30/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180454 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň 1ks HP LJ Pro | 113,00 vrátane DPH |
Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180416 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň, NB pre ekonomický úsek | 852,00 vrátane DPH |
Obj 2018256 zo dňa 03.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180453 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Toner 1ks | 62,00 vrátane DPH |
Obj 2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180367 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek | 29,00 vrátane DPH |
Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180097 | Partner Retail s.r.o. Klincová 37,82108 Bratislava |
48127124 | Toner-Canon Multipack PG-545+CL 546 | 49,05 vrátane DPH |
2018057 zo dňa 27.04.2018 | 19.04.2018 | 24.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180156 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025 | 86,99 vrátane DPH |
2018081 zo dňa 31.05.2018 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180442 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 5ks | 246,61 vrátane DPH |
Obj 2018288 zo dňa 14.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180271 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery 5ks | 457,68 vrátane DPH |
Obj 2018118 zo dňa 10.08.2018 | 10.09.2018 | 27.09.2018 | 5.11.2018 | |
20180441 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 8ks | 354,72 vrátane DPH |
Obj 2018216 zo dňa 12.11.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180142 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180080 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180014 | Odborné učilište internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce |
00515485 | Ubyt.detí internát.01.-02.2018 P.Nagy, J.Baláž | 21,00 vrátane DPH |
2017099 zo dňa 22.08.2017 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 16.4.2018 | |
20180133 | Odborné učilište internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie Nagy P. MD za 05-06/2018 | 14 vrátane DPH |
14.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | ||
20180276 | Iveta Kamenská 98545 Látky, č. 147 |
43483861 | Ubytovanie SF | 200,00 vrátane DPH |
Obj 2018143 zo dňa 14.09.2018 | 21.09.2018 | 27.09.2018 | 5.11.2018 | |
20180096 | Odborné učilište internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie-internát Nagy P. za 03/2018 | 7 vrátane DPH |
18.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | ||
20180098 | Odborné učilište internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie-internát Nagy P. za 04/2018 | 7 vrátane DPH |
27.04.2018 | 27.04.2018 | 23.7.2018 | ||
20180044 | Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
45744955 | Účastnícky poplatok 4x | 220 vrátane DPH |
08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180051 | Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
45744955 | Účastnícky poplatol pre 3 os. | 270,00 vrátane DPH |
15.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180084 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | Údržba kopírovacieho stroja SHARP | 36 vrátane DPH |
2018042 zo dňa 23.03.2018 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180024 | Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno |
40856071 | údržba multifunkč. tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
2018010 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180292 | Eurokódex, s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
44871384 | Veľký komentár sprac.osob.údajov | 60,00 vrátane DPH |
Obj 2018150 zo dňa 26.09.2018 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180134 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 348,05 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.05.2018 | 29.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180011 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 316,97 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 16.4.2018 | |
20180041 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 01/2018 | 297,02 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180064 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 02/2018 | 279,74 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180101 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 03/2018 | 223,67 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.04.2018 | 27.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180162 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 05/2018 | 341,99 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 06.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180317 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 09/2018 | 333,85 vrátane DPH |
Zml EČ zmluva 2/08/VS | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180354 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 10/2018 | 334,89 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180195 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné 06/2018 | 352,79 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180228 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné za 07/2018 | 344,35 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.08.2018 | 24.08.2018 | 27.9.2018 | |
20180251 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné za 08/2018 | 420,10 vrátane DPH |
Zml2/08/ZS | 06.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180398 | ZSVaK Komárno Thalyho 2,94501 Komárno |
36550949 | Vodné,stočné za 11/2018 | 352,78 vrátane DPH |
Zml EČ 2/08/VS | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180397 | Union ZP Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava |
36284831 | Vratka | 4,70 vrátane DPH |
03.12.2018 | 2.4.2019 | |||
20180415 | AMIGA-Bagita František Jesenského nábr. 23,94603 Kolárovo |
300888585 | Všeobecný materiál-sanita | 105,85 vrátane DPH |
Obj 2018255 zo dňa 03.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180385 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 97201 Bojnice |
46030611 | Výchovno-vzdelávací tábor 6detí/9dní | 1026,00 vrátane DPH |
Obj 2018244 zo dňa 03.12.2018 | 05.12.2018 | 19.12.2018 | 11.3.2019 | |
20180386 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 97201 Bojnice |
46030611 | Výchovno-vzdelávací tábor 8detí/9dní | 1368,00 vrátane DPH |
Obj 2018243 zo dňa 03.12.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 11.3.2019 | |
20180238 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodp.osoby za 09/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml.14/2018 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 28.9.2018 |