Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180049 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180048 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180047 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Optický valec do tlač. Minolta | 135,00 vrátane DPH |
2018016 zo dňa 01.02.2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180046 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6,94002 Nové Zámky |
36556858 | Ochranná sieť sk.Slniečka | 99,90 vrátane DPH |
08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180045 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180044 | Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
45744955 | Účastnícky poplatok 4x | 220 vrátane DPH |
08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 01/2018 | 164,41 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180039 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia L.Poneszová 1hod dňa 06.02.2018 | 30,00 vrátane DPH |
2018020 zo dňa 02.02.2018 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180043 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Slžby BOZP, OPP za 01/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180042 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL za 01/2018 | 239,41 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180041 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 01/2018 | 297,02 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 01/2018 | 394,84 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180052 | stred sk, s.r.o. R,Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
36754145 | Seminár eGovemment | 21,00 vrátane DPH |
2018014 zo dňa 23.01.2018 | 15.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180051 | Nezisk.org.Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 841 01 Bratislava |
45744955 | Účastnícky poplatol pre 3 os. | 270,00 vrátane DPH |
15.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180053 | Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | Inzercia-psychológ na obd. 16.2.-23.2.2018 | 70,80 vrátane DPH |
2018028 zo dňa 16.02.2018 | 16.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 29,43 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 21.02.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180054 | Nagy Szilárd Rábska 7, 946 03 Kolárovo |
37194569 | DHM-el.sporák Amica sk.Delfinčatá | 199 vrátane DPH |
2018019 zo dňa 01.02.2018 | 21.02.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180062 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za tel. a internet | 204,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 26.02.2018 | 09.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 03/2018 | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180057 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180056 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | Strava v MŠ za 02/2018 - Balážová N. | 14,28 vrátane DPH |
2018021 zo dňa 02.02.2018 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 03/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 01/2017 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | El.stravné lístky za 03/2018 | 2291,40 vrátane DPH |
2018031 zo dňa 01.03.2018 | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 45,50 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180061 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180067 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL 02/2018 | 192,59 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180066 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 02/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 02/2018 | 376,16 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180064 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné za 02/2018 | 279,74 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180079 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 25,30 vrátane DPH |
2018023 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 05.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180076 | Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | Inzercia - soc.pracovník 13.3.-27.3.2018 | 82,80 vrátane DPH |
2018038 zo dňa 13.03.2018 | 13.03.2018 | 27.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180074 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 97,31 vrátane DPH |
2018025 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180073 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 85,16 vrátane DPH |
2018024 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180072 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 122,52 vrátane DPH |
2018026 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180068 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky 02/2018 | 120,15 vrátane DPH |
2018022 zo dňa 02.02.2018 | 13.03.2018 | 19.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180075 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Individuálna supervízia 1h - 13.03.2018 | 30 vrátane DPH |
2018041 zo dňa 12.03.2018 | 15.03.2018 | 27.03.2018 | 23.7.2018 | |
2018 0069 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Ind.supervízia 1h-06.02.2018 | 30 vrátane DPH |
2018020 zo dňa 02.02.2018 | 15.03.2018 | 22.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180071 | MEDISAL, s.r.o. Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie |
46687661 | Filter do odsávačky | 20,18 vrátane DPH |
2018039 zo dňa 13.03.2018 | 16.03.2018 | 22.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180070 | PolyStar, s.r.o. Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Zber nebezpečného odpadu | 27,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180077 | SLOVNAFT, a.s. č. 737, 928 54 Vlčany |
31322832 | PHL03/2018 | 47,5 bez DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 23.7.2018 |