Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180120 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | Strav. v MŠ za 04/2018 Balážová N. | 21,42 vrátane DPH |
2018044 zo dňa 02.04.2018 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180121 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 04/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180123 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 05/2018 | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180124 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia - 3h individ., 3h skupinová dňa 10.05.2018 | 180,00 bez DPH |
2018071 zo dňa 10.05.2018 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180125 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 04/2018 | 292,27 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180126 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za tel. a internet za 05/2018 | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180127 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobil a internet za 05/2018 | 219,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179 | 25.04.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180128 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky za 04/2018 | 28,75 vrátane DPH |
2018047 zo dňa 03.04.2018 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180129 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky za 04/2018 | 155,91 vrátane DPH |
2018045 zo dňa 03.04.2018 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180130 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky za 04/2018 | 128,17 vrátane DPH |
2018048 zo dňa 03.04.2018 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180131 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky za 04/2018 | 126,32 vrátane DPH |
2018049 zo dňa 03.04.2018 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180132 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Poplatok za lieky za 04/2018 | 47,47 vrátane DPH |
2018046 zo dňa 03.04.2018 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180133 | Odborné učilište internátne Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce |
00515485 | Ubytovanie Nagy P. MD za 05-06/2018 | 14 vrátane DPH |
14.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | ||
20180134 | ZSVaK komárno. Thalyho 2, 945 01 Komárno |
36550949 | Vodné, stočné | 348,05 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.05.2018 | 29.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 68,31 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 18.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
20180136 | OZ Artea Sibírska 65,83102 Bratislava |
42139201 | Školenie - Kresba kresby stromu | 105 vrátane DPH |
2018082 zo dňa 31.05.2018 | 28.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
20180137 | Marek Áč - ARBORIA Golianovo 37, 95108 Golianovo |
44664559 | Výrub stromu | 300,00 vrátane DPH |
2018064 zo dňa 02.05.2018 | 21.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
20180138 | O.Z.Fantáziadetí Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď |
50073028 | Letný tábor 29.07.-12.08.2018 | 1344 vrátane DPH |
2018030 zo dňa 21.02.2018 | 01.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
20180139 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHL | 473,83 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180140 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 85,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách 5611863443 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 06/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180142 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180143 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 05/2018 | 70 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 01.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180144 | PRIMERA s.r.o. Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo |
36545813 | Servisné práce - oprava bubnovej kosačky | 130 vrátane DPH |
2018093 zo dňa 05.06.2018 | 05.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180145 | Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | Stravné v ŠJ Balážová N.,Kállai Á.05/2018 | 26,18 vrátane DPH |
2018067 zo dňa 02.05.2018 | 05.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180146 | Ing. Saskia Kisová Dobšinská Maša 38,04773 Dedinky |
34410848 | Pobyt Raj Dedinky 2noci/7os | 140 vrátane DPH |
2018078 zo dňa 22.05.2018 | 01.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180147 | Ing. Zuzana Rajčánová 03804 Bystrička 352 |
50136518 | Pobyt v Drevenici Raj 2noci/6os | 120 vrátane DPH |
2018068 zo dňa 03.05.2018 | 01.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180148 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek |
25889966 | Kurz Bazální stimulace 4os. 9.-10.06.2018 v Bratislave | 470,90 vrátane DPH |
2018029 zo dňa 09.02.2018 | 16.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180149 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | El.stravné lístky za 06/2018 | 2409,20 vrátane DPH |
2018083 zo dňa 01.06.2018 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180150 | Ing. Marta Czuczorová Apálska 14, 94501 Komárno |
00910443 | Znalecký posudok č 21/2018 22.05.2018 | 220,00 vrátane DPH |
2018075 zo dňa 22.05.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180151 | Ing. Marta Czuczorová Apálska 14, 94501 Komárno |
00910443 | Znalecký posudok č 22/2018 22.05.2018 | 130,00 vrátane DPH |
2018076 zo dňa 22.05.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180152 | Ing. Marta Czuczorová Apálska 14, 94501 Komárno |
00910443 | Znalecký posudok č 23/2018 22.05.2018 | 130,00 vrátane DPH |
2018077 zo dňa 22.05.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180153 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 | 22,68 vrátane DPH |
EČ 14/2018 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180154 | Ing. Ladislav Ferencz Česká 19, 946 03 Kolárovo |
34368221 | Znal.posudok - aktualizácia znal.pos. hospodárska budova č172, garáž č173 | 190,80 vrátane DPH |
2018069 zo dňa 09.05.2018 | 20.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180155 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 05/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 8/2018 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180156 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025 | 86,99 vrátane DPH |
2018081 zo dňa 31.05.2018 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180157 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba 04-05/2018 | 192,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180158 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58 |
30792029 | Supervízia 1h skupinová, 5h individuálna dňa 15.06.2018 | 180,00 vrátane DPH |
2018095 zo dňa 14.06.2018 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180159 | SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 2834/19, 84101 Bratislava |
31324797 | Premeranie spotreby paliva | 450,00 vrátane DPH |
2018072 zo dňa 21.05.2018 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 |