![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180408 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 11/2018 | 168,79 vrátane DPH |
Obj 2018207 zo dňa 05.11.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180407 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 11/2018 | 123,00 vrátane DPH |
Obj 2018203 zo dňa 05.11.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180449 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 400,00 vrátane DPH |
Obj 2018281 zo dňa 13.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180448 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 107,22 vrátane DPH |
Obj 2018246 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180447 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 76,64 vrátane DPH |
Obj 2018250 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180446 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 9,77 vrátane DPH |
Obj 20108249 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180445 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 3,74 vrátane DPH |
Obj 2018248 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180444 | Lekáreň Tilia spol.s.r.o. Brnenské nám 4,94603 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 12/2018 | 30,51 vrátane DPH |
Obj 2018247 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180034 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky-sk.Hviezdičky za 01/2018 | 61,62 vrátane DPH |
2018008 zo dňa 04.01.2018 | 01.02.2018 | 08.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180350 | Gutte s.r.o. Vrbová 13, 946 03 Kolárovo |
34113100 | Makadam 16/32 | 265,20 vrátane DPH |
Obj 2018192 zo dňa 22.10.2018 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180345 | Gutte s.r.o. Vrbová 13, 946 03 Kolárovo |
34113100 | Makadam 16/32 | 1 038,96 vrátane DPH |
Obj 2018166 zo dňa 22.10.2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180430 | AMIGA-Bagita František Jesenského nábr. 23,94603 Kolárovo |
30088585 | Materiál na vodoinštaláciu DeD | 62,98 vrátane DPH |
Obj 2018260 zo dňa 05.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180186 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 06/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180208 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 07/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
20180094 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba za 02-03/2018 | 192 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180157 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba 04-05/2018 | 192,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180048 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180248 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ13/2017 | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180294 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180399 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180049 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180335 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesčná údržba za 10/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180373 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil a internet | 188,96 vrátane DPH |
Zml EČ 17-23/2016 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 11.3.2019 | |
20180316 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet za 09/2018 | 188,23 vrátane DPH |
Zml EČ 17-23/2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180286 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet za 09/2018 | 191,36 vrátane DPH |
Zml EČ 17-23/2018 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180325 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet za 10/2018 | 187,98 vrátane DPH |
Zml EČ 17-23/2018 | 24.10.2018 | 05.11.2018 | 5.11.2018 | |
20180452 | Primera s.r.o. Novozámocká 3,94603 Kolárovo |
36545813 | Motorová pila, fukač, olej | 1197,94 vrátane DPH |
Obj 2018287 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180303 | František Molnár Hlavná 12, 94603 Kolárovo |
41610865 | Murárske práce-oprava v RD | 710,00 vrátane DPH |
Obj 2018161 zo dňa 05.10.2018 | 10.10.2018 | 18.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180396 | Nepoužité číslo | bez DPH |
2.4.2019 | ||||||
20180287 | G.ejza Bagita-Bagita revízna a lektorská služba Ul.práce č. 16, 94603 Kolárovo |
11712694 | Odborná prehliadka nízkotlak.nádob | 254,50 vrátane DPH |
Obj 2018147 zo dňa 24.09.2018 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180341 | HERTZ Németh Mikuláš Hrnčiarska 1/9, 94501 Komárno |
11711990 | Odborné skúšky a prehliadky el.zariadení a bleskozvodov na základe zmluvy o dielozo dňa 05.10.2018 | 3752,00 vrátane DPH |
Obj 2018163 zo dňa 08.10.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180438 | Jozef Gyén-REVELZ Hlavná 4/3,94656 Dulovce |
11714964 | Odstránenie porevíznych závad | 1870,00 vrátane DPH |
Obj 2018276 zo dňa 12.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180205 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | Ochrana os.údajov 08/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 14/2018 | 01.08.2018 | 09.08.2018 | 22.8.2018 | |
20180179 | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 | Ochrana os.údajov-zodp.prac. 07/2018 | 36,00 bez DPH |
EČ 14/2018 | 01.07.2018 | 11.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180285 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | Ochrana osob.údajov za 10/2018-výkon zodpov.osoby | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 14/2018 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180046 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6,94002 Nové Zámky |
36556858 | Ochranná sieť sk.Slniečka | 99,90 vrátane DPH |
08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | ||
20180424 | KA STAV & Holding, s.r.o. č.1064,92542 Trstice |
47430451 | Opilovanie 10ks stromov/26h DeD | 1196,00 vrátane DPH |
Obj 2018261 zo dňa 05.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180185 | Jozef Urban-Urban elektro Jókaiho 36,94501 Komárno |
32413319 | Opr.pračky AEG Lavamat | 308,04 vrátane DPH |
2018101 zo dňa 03.07.20187 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180099 | Sándor MarosiVill Gut Školská 1006/36, 94603 Kolárovo |
40174042 | Oprava el.vedenia - skrat | 49,68 vrátane DPH |
2018027 zo dňa 02.02.2018 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180175 | Tóth Zoltán Partizánska 35, Bočná1/26, 94603 Kolárovo |
40530256 | Oprava plynového kotla | 413,00 vrátane DPH |
2018073 zo dňa 21.05.2018 | 01.07.2018 | 06.07.2018 | 22.8.2018 |