
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180154 | Ing. Ladislav Ferencz Česká 19, 946 03 Kolárovo |
34368221 | Znal.posudok - aktualizácia znal.pos. hospodárska budova č172, garáž č173 | 190,80 vrátane DPH |
2018069 zo dňa 09.05.2018 | 20.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180440 | PYROGUARD,s.r.o. Hlavná č.104,92501 Matúškovo |
34128514 | Kontrola požiarnych uzáverov | 108,00 vrátane DPH |
Obj 2018238 zo dňa 03.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180004 | PYROGUARD, s.r.o. Hlavná č. 104, 925 01 Matúškovo |
34128514 | Kontrola požiarnych uzáverov | 129,60 vrátane DPH |
22.12.2017 | 19.01.2018 | 16.4.2018 | ||
20180350 | Gutte s.r.o. Vrbová 13, 946 03 Kolárovo |
34113100 | Makadam 16/32 | 265,20 vrátane DPH |
Obj 2018192 zo dňa 22.10.2018 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180345 | Gutte s.r.o. Vrbová 13, 946 03 Kolárovo |
34113100 | Makadam 16/32 | 1 038,96 vrátane DPH |
Obj 2018166 zo dňa 22.10.2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180423 | Balázs Attila-Balázs autoservis Mlynská 14,94603 Kolárovo |
33780757 | Oprava vozidla Hyundai | 585,00 vrátane DPH |
Obj 2018266 zo dňa 06.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180336 | Balázs Attila-Balázs autoservis Mlynská 14, 94603 Kolárovo |
33780757 | STK+EK príprava na STK | 104,00 vrátane DPH |
Obj 2018189 zo dňa 24.10.2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180217 | Balázs Attila-Balázs autoservis Mlynská 14, 94603 Kolárovo |
33780757 | Servis voz.Fábia | 129,50 vrátane DPH |
2018122 zo dňa 15.08.2018 | 16.08.2018 | 20.08.2018 | 23.8.2018 | |
20180216 | Balázs Attila-Balázs autoservis Mlynská 14, 94603 Kolárovo |
33780757 | Servis voz.Citroen | 146,00 vrátane DPH |
2018121 zo dňa 15.08.2018 | 16.08.2018 | 20.08.2018 | 23.8.2018 | |
20180369 | Spantex-Ján Spányik Mládežnícka 10, 94603 Kolárovo |
33776032 | Plávajúca podlaha | 243,83 vrátane DPH |
Obj 2018191 zo dňa 31.10.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180414 | Gabriela Szabóová Progress Rábska 83,94604 Kolárovo |
33616078 | Kancelárske stoly, kreslo, kontajnery | 1209,00 vrátane DPH |
Obj 2018239 zo dňa 03.12.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180392 | Gabriela Szabóová-Progress Radnótiho č.14, 94603 Kolárovo |
33616078 | Kancelárske kreslo,komoda,písací stôl,válendy | 880,00 vrátane DPH |
Obj 2018228 zo dňa 28.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 11.3.2019 | |
20180391 | Gabriela Szabóová-Progress Radnótiho č.14, 94603 Kolárovo |
33616078 | Konferenčný stôl | 45,00 vrátane DPH |
Obj 2018226 zo dňa 26.11-2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 11.3.2019 | |
20180348 | Gabriela Szabóová-Progress Radnótiho č.14, 94603 Kolárovo |
33616078 | Kuch.linka, nerez drez so sifonom | 260,00 vrátane DPH |
Obj 2018190 zo dňa 31.10.2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180347 | Gabriela Szabóová-Progress Radnótiho č.14, 94603 Kolárovo |
33616078 | Komoda, válenda sk.Lienky | 197,00 vrátane DPH |
Obj 2018185 zo dňa 24.10.2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180185 | Jozef Urban-Urban elektro Jókaiho 36,94501 Komárno |
32413319 | Opr.pračky AEG Lavamat | 308,04 vrátane DPH |
2018101 zo dňa 03.07.20187 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180107 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Preúčtovanie preddav. fa na úhradu | 54,90 vrátane DPH |
09.04.2018 | 19.01.2018 | 23.7.2018 | ||
20180010 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Publikácia edície | 54,90 vrátane DPH |
03.01.2018 | 19.01.2018 | 16.4.2018 | ||
20180454 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň 1ks HP LJ Pro | 113,00 vrátane DPH |
Obj 2018286 zo dňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180453 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Toner 1ks | 62,00 vrátane DPH |
Obj 2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180416 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Tlačiareň, NB pre ekonomický úsek | 852,00 vrátane DPH |
Obj 2018256 zo dňa 03.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180399 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180367 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner čierny HP Color Jet sk.sociálny úsek | 29,00 vrátane DPH |
Obj 2018215 zo dňa 26.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180335 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesčná údržba za 10/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180294 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180248 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ13/2017 | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180208 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 07/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
20180186 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba 06/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 20.07.2018 | 23.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180157 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba 04-05/2018 | 192,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180156 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Toner, opr. tlačiarne HP LaserJet 1025 | 86,99 vrátane DPH |
2018081 zo dňa 31.05.2018 | 12.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180094 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba za 02-03/2018 | 192 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180049 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 12/2017 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180048 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 01/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ 13/2017 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180047 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Optický valec do tlač. Minolta | 135,00 vrátane DPH |
2018016 zo dňa 01.02.2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180455 | Tribea s.r.o. Remeselnícka 11,94603 Kolárovo |
31429475 | Spotrebný materiál pre DeD | 420,00 vrátane DPH |
Obj 2018285 zo dsňa 14.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180419 | Psychodiagnostika,a.s. Mickiewiczova 2,81107 Bratislava |
31385770 | Pssychodiagnostické testy Cato,ADHD | 215,93 vrátane DPH |
Obj 2018230 zo dňa 28.11.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180413 | Magnet Press Slovakia s.r.o. Šustekova 8,85104 Bratislava |
31356958 | Predplatné - Sociálne práce | 54,00 vrátane DPH |
06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | ||
20180442 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 5ks | 246,61 vrátane DPH |
Obj 2018288 zo dňa 14.12.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180441 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery 8ks | 354,72 vrátane DPH |
Obj 2018216 zo dňa 12.11.2018 | 20.12.2018 | 24.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180271 | Pergamon spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery 5ks | 457,68 vrátane DPH |
Obj 2018118 zo dňa 10.08.2018 | 10.09.2018 | 27.09.2018 | 5.11.2018 |