Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika dec. 2017 | 372,29 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 15.01.2018 | 19.01.2018 | 16.4.2018 | |
20180249 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel+internet za 08/2018 | 39,64 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180218 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel+internet 07/2018 | 39,64 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 20.08.2018 | 20.08.2018 | 23.8.2018 | |
20180189 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel+internet 06/2018 | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180161 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za tel., a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 15.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180126 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za tel. a internet za 05/2018 | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180087 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 06.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180061 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180045 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok tel. a internet | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 08.02.2018 | 09.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180008 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet + telefón | 39,04 vrátane DPH |
EČ 30/2016 | 05.01.2018 | 15.01.2018 | 16.4.2018 | |
20180244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 09/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 04.09.2018 | 12.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
20180141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 06/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 05/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu za 02/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za január 2018 | 1155,66 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-vyúčtovanie 2017 | 3297,15 vrátane DPH |
EČ 33/2017 | 16.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 07/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
EČ 33/2018 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180242 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 08/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 8/2018 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180155 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 05/2018 | 36,00 vrátane DPH |
EČ 8/2018 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180248 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 08/2018 | 96,00 vrátane DPH |
EČ13/2017 | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180181 | RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie |
43288383 | Servis EPS 1/4 ročný | 139,40 vrátane DPH |
EČV 18/2017 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180081 | RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie |
43288383 | Servis EPS - revízia zariadenia | 298,74 vrátane DPH |
EČV 18/2017 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180003 | RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie |
43288383 | Servis EPS | 141,60 vrátane DPH |
EČV 18/2017 | 02.01.2018 | 19.01.2018 | 16.4.2018 | |
20180267 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky za 08/2018 | 123,29 vrátane DPH |
Obj 2018117 zo dňa 03.08.2018 | 10.09.2018 | 27.09.2018 | 5.11.2018 | |
20180070 | PolyStar, s.r.o. Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Zber nebezpečného odpadu | 27,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180400 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 11/2018 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 09/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180342 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 10/2018 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 09/2016 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180289 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 09/2018 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 09/2016 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180390 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2018 | 1206,40 vrátane DPH |
Zml EČ 12/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 11.3.2019 | |
20180297 | PolyStar, s.r.o. Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
365552119 | Zber nebezpečného odpadu | 24,36 vrátane DPH |
Zml EČ 12/2017 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180399 | Unitel s.r.o. Orechová 84,94603 KOLáROVO |
31435360 | Mesačná údržba za 11/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml Eč 13/2017 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180335 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesčná údržba za 10/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180294 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba za 09/2018 | 96,00 vrátane DPH |
Zml EČ 13/2017 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180378 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 14/2018 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 11.3.2019 | |
20180329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 14/2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 14.1.2019 | |
20180285 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | Ochrana osob.údajov za 10/2018-výkon zodpov.osoby | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 14/2018 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180373 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil a internet | 188,96 vrátane DPH |
Zml EČ 17-23/2016 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 11.3.2019 | |
20180325 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil, internet za 10/2018 | 187,98 vrátane DPH |
Zml EČ 17-23/2018 | 24.10.2018 | 05.11.2018 | 5.11.2018 |