Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180116 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Aktualizácia PAM ÚZ I-III | 33,6 vrátane DPH |
23.04.2018 | 04.05.2018 | 23.7.2018 | ||
20180331 | Mountfield SK,s.r.o. Kollárova 85,03601 Martin |
36377147 | Bazén-fólia Galaxy | 256 vrátane DPH |
2018165 zo dňa 09.10.2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 14.1.2019 | |
20180330 | Mountfield SK,s.r.o. Kollárova 85,03601 Martin |
36377147 | Bazén-príslušenstvo | 295 vrátane DPH |
2018174 zo dňa 17.10.2018 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 14.1.2019 | |
20180006 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, 952 01 Vráble |
41647904 | BOZP dec.2017 | 70,00 vrátane DPH |
EČ 09/2016 | 05.01.2018 | 19.01.2018 | 16.4.2018 | |
20180171 | Stavebné bytové družstvo Horná 926/1, 92701 Šaľa |
00170747 | Byt v Šali - nájomné | 244,77 vrátane DPH |
EČ 2/2015 | 20.06.2018 | 26.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180435 | Attila Fekete-Fekatti Vrbová 11,94603 Kolárovo |
44554061 | Čistaice, hygienické potreby | 300,00 vrátane DPH |
Obj 2018272 zo dňa 12.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180434 | Attila Fekete-Fekatti Vrbová 11,94603 Kolárovo |
44554061 | Čistaice, hygienické potreby | 300,00 vrátane DPH |
Obj2018269 zo dňa 12.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180433 | Attila Fekete-Fekatti Vrbová 11,94603 Kolárovo |
44554061 | Čistaice, hygienické potreby | 300,00 vrátane DPH |
Obj 2018270 zo dňa 12.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180432 | Attila Fekete-Fekatti Vrbová 11,94603 Kolárovo |
44554061 | Čistaice, hygienické potreby | 300,00 vrátane DPH |
Obj 2018271 zo dňa 12.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180315 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove |
47169567 | Čistenie a kontrola komína | 40,00 vrátane DPH |
Obj 2018164 zo dňa 09.10.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180320 | Ján Bánsky Družstevná 3/59, 94501 Komárno |
40177157 | Čistenie kanalizačného potrubia | 144,00 vrátane DPH |
Obj 2018170 zo dňa 17.10.2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180114 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove |
47169567 | Čistenie komína DMi za r. 2018 | 22 vrátane DPH |
2018054 zo dňa 18.04.2018 | 23.04.2018 | 04.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180431 | Attila Fekete-Fekatti Vrbová 11,94603 Kolárovo |
44554061 | Čistiace, hygienické potreby | 300,00 vrátane DPH |
Obj 2018273 zo dňa 12.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.4.2019 | |
20180054 | Nagy Szilárd Rábska 7, 946 03 Kolárovo |
37194569 | DHM-el.sporák Amica sk.Delfinčatá | 199 vrátane DPH |
2018019 zo dňa 01.02.2018 | 21.02.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180338 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV | 12.40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180209 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.08.2018 | 13.08.2018 | 22.8.2018 | |
20180177 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.07.2018 | 06.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180057 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180005 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 08.01.2018 | 19.01.2018 | 16.4.2018 | |
20180029 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV RD za 02/2018 | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 16.5.2018 | |
20180118 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV za 04/2018 | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 30.04.2018 | 04.05.2018 | 23.7.2018 | |
20180241 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV za 09/2018 | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180288 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV za 10/2018 | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 5.11.2018 | |
20180387 | DIGI Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | DIGI TV za 12/2018 | 12,40 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 11.3.2019 | |
20180224 | Norbert Fitos N-DESIGN Rábska 20, 94603 Kolárovo |
40529908 | Dobrovoľ. - odev | 50 vrátane DPH |
2018125 zo dňa 16.08.2018 | 20.08.2018 | 22.08.2018 | 27.9.2018 | |
20180371 | Norbert Fitos N-DESIGN Rábska 20, 94603 Kolárovo |
40529908 | Dobrovoľnícka služba-tričko | 41,82 vrátane DPH |
Obj 2018214 zo dňa 09.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 11.3.2019 | |
20180240 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | Dobytie el.stravov. kariet | 2196,40 vrátane DPH |
2018138 zo dňa 03.09.2018 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 28.9.2018 | |
20180368 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Doplatok za el.energiu RD | 9,86 vrátane DPH |
Zml EČ 23/2017 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 4.3.2019 | |
20180328 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | El stravovacie poukážky za 11/2018 | 2519,40 vrátane DPH |
2018194 zo dňa 02.11.2018 | 06.11.2018 | 09.11.2018 | 17.1.2019 | |
20180019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za január | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180023 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | el. stravné pokazy | 2394,00 vrátane DPH |
2018001 zo dňa 02.01.2018 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180023 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | el. stravné pokazy | 2394,00 vrátane DPH |
2018001 zo dňa 02.01.2018 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 19.4.2018 | |
20180083 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia 04/2018 | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180163 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia 05/2018 | 318,64 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
20180190 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia 06/2018 | 335,63 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia 07/2018 | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 01.07.2018 | 26.07.2018 | 22.8.2018 | |
20180050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 01/2018 | 394,84 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 13.02.2018 | 21.02.2018 | 23.7.2018 | |
20180065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 02/2018 | 376,16 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 23.7.2018 | |
20180088 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 03/2018 | 376,76 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 23.7.2018 | |
20180058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 03/2018 | 446,57 vrátane DPH |
EČ 23/2017 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 23.7.2018 |