Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravovacie poukážky | 4788 vrátane DPH |
4/2016 | 6/2018 | 9.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 |
2018/68 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 4552,40 vrátane DPH |
4/2016 | 46/2018 | 13.3.2018 | 15.03.2018 | 13.4.2018 |
2018/126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | el. stravné poukážky | 4389,00 vrátane DPH |
4/2016 | 76/2018 | 7.5.2018 | 11.05.2018 | 12.6.2018 |
2018/154 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 4153,40 vrátane DPH |
4/2016 | 95/2018 | 13.6.2018 | 14.06.2018 | 12.7.2018 |
2018/290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 4134,40 vrátane DPH |
4/2016 | 187/2018 | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 9.11.2018 |
2018/39 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravne poukažky | 4066,00 vrátane DPH |
4/2016 | 27/2018 | 13.2.2018 | 16.02.2018 | 14.3.2018 |
2018/327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 4012,80 bez DPH |
214/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3887,40 bez DPH |
4/2016 | 119/2018 | 10.7.2018 | 13.07.2018 | 9.8.2018 |
2018/222 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravne poukazky | 3667,00 vrátane DPH |
4/2016 | 143/2018 | 14.8.2018 | 20.08.2018 | 19.9.2018 |
2018/386 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3636,60 vrátane DPH |
4/2016 | 259/2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 2.1.2019 |
2018/244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 3393,40 vrátane DPH |
4/2016 | 162/2018 | 11.9.2018 | 18.09.2018 | 13.10.2018 |
2018/16 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 2332,08 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 15.1.2018 | 22.11.2018 | 5.2.2018 | |
2018/398 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Nákup tlačiarne a notebookov | 2004,98 vrátane DPH |
249/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/413 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Montáž plastových okien | 1796,64 vrátane DPH |
233/2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/393 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Oprava vodovodných a kanalizačných rozvodov, výmena vane. | 1567,09 vrátane DPH |
90/2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/249 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31413391 | Stavebné úpravy byt Špitalská | 1301,11 bez DPH |
79/2018 | 12.9.2018 | 08.10.2018 | 13.10.2018 | |
2018/340 | Reatek SVK s.r.o. Klincová 37/13, Bratislava |
50698516 | Rehabilitačné stroje vonkajšie | 1210,80 vrátane DPH |
225/2018 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/406 | Com-klíma s.r.o. A. Jedlíka 4554, Komárno |
35936495 | Montáž klimatizácie | 913,74 vrátane DPH |
260/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/281 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 874,61 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 153/2018 | 3.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 |
2018/341 | Smart Integra Group s.r.o. Jókaiho 14, Komárno |
45442452 | Revízie elektrospotrebičov a ručného náradia, bleskozvodov a elektroinštalácie | 849,60 vrátane DPH |
182/2018 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/119 | Chilli Muffin s.r.o. Pluhová 78, Bratislava |
48334081 | Vytvorenie web stranky | 826 vrátane DPH |
11/2018 | 4.5.2018 | 10.05.2018 | 11.6.2018 | |
2018/405 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Nákup notebooku | 795 vrátane DPH |
261/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/296 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | El. al.rolety s motorom | 742,80 vrátane DPH |
151/2018 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/412 | Hoffer s.r.o. Bratislavská cesta1, Komárno |
36529214 | Vianočné posedenie pre deti a zamestnancov | 724,28 vrátane DPH |
222/2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/211 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 724,79 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 117/2018 | 3.8.2018 | 09.08.2018 | 19.9.2018 |
2018/239 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 696,38 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 131/2018 | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 13.10.2018 |
2018/64 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Vzdelávanie | 690 vrátane DPH |
44/2018 | 9.3.2018 | 13.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/149 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 665,66 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 71/2018 | 5.6.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 |
2018/371 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 643,11 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 202/2018 | 4.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 |
2018/369 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.12.2018 | 05.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/314 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/274 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/209 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.8.2018 | 09.08.2018 | 19.9.2018 | |
2018/144 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.6.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 | |
2018/116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 11.6.2018 | |
2018/86 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.4.2018 | 05.04.2018 | 15.5.2018 | |
2018/53 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.3.2018 | 08.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/28 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/255 | Drevona Market s.r.o. Novozámocká 2, Komárno |
50443003 | Sedacia súprava | 611,10 vrátane DPH |
140/2018 | 14.9.2018 | 18.09.2018 | 13.10.2018 |