Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/223 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | Preprava detí do tábora | 420 vrátane DPH |
121/2018 | 14.8.2018 | 20.08.2018 | 19.9.2018 | |
2018/59 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 459,36 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 23/2018 | 5.3.2018 | 13.03.2018 | 13.4.2018 |
2018/285 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 461,09 vrátane DPH |
17/2018 | 186/2018 | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 9.11.2018 |
2018/118 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 468,44 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 56/2018 | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 11.6.2018 |
2018/362 | Izsák Company s.r.o. Novozámocká cesta 1, Komárno |
36558311 | AL disky na SMV | 471,04 vrátane DPH |
223/2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/360 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Bezpečnostná dokumentácia GDPR | 480,00 vrátane DPH |
7/2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/60 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | mliecna vyziva, ovocne stavy a kase | 483,02 vrátane DPH |
43/2018 | 7.3.2018 | 13.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/417 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 487,82 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 245/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 2.1.2019 |
2018/110 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Ml.výživa | 500,80 vrátane DPH |
68/2018 | 26.4.2018 | 02.05.2018 | 11.6.2018 | |
2018/351 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | detské plienky | 504,84 vrátane DPH |
207/2018 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/229 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | plienky | 509,52 vrátane DPH |
135/2018 | 22.8.2018 | 27.08.2018 | 19.9.2018 | |
2018/346 | Protetika a.s. Bojnícka 10, Bratislava |
31322859 | Pracovná obuv | 511,61 vrátane DPH |
210/2018 | 20.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/185 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 514,18 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.7.2018 | 04.07.2018 | 8.8.2018 | |
2018/236 | Heloro s.r.o. prevádzka Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava SMV - storno | 516,52 vrátane DPH |
134/2018 | 4.9.2018 | storno | 13.10.2018 | |
2018/1 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 538,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/88 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | potraviny | 545,91 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 38/2018 | 4.4.2018 | 09.04.2018 | 15.5.2018 |
2018/353 | Šeben Ondrej Šeko Shop Jókaiho 14, Komárno |
30378478 | Nákup fototechniky | 568,98 vrátane DPH |
226/2018 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/420 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231 |
30764572 | Detské plienky | 576 vrátane DPH |
267/2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
2018/372 | SODOR-interier s.r.o. Ul. Mieru 166, Komárno |
47577797 | Vyhotovenie nábytku | 580 vrátane DPH |
175/2018 | 5.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/251 | Heloro s.r.o. prevádzka Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava SMV 764CN | 586,54 vrátane DPH |
134/2018 | 13.9.2018 | 18.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/187 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 587,63 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 87/2018 | 4.7.2018 | 13.07.2018 | 8.8.2018 |
2018/361 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 590,40 vrátane DPH |
17/2018 | 235/2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | 2.1.2019 |
2018/276 | Babybabo s.r o Kvetná 7, Drienov |
04699965 | Kočík pre dvojičky s príslušenstvom | 595 vrátane DPH |
174/2018 | 2.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/65 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | Preprava do tábora | 600,00 vrátane DPH |
36/2018 | 12.3.2018 | 15.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/315 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 601,94 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 194/2018 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/287 | BORA-LUK s.r.o. Mládeže 7, Komárno |
45382107 | Založenie trávnika 280m2 | 602,40 vrátane DPH |
157/2018 | 8.10.2018 | 12.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/255 | Drevona Market s.r.o. Novozámocká 2, Komárno |
50443003 | Sedacia súprava | 611,10 vrátane DPH |
140/2018 | 14.9.2018 | 18.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/369 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.12.2018 | 05.12.2018 | 2.1.2019 | |
2018/314 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/274 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 13.10.2018 | |
2018/209 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.8.2018 | 09.08.2018 | 19.9.2018 | |
2018/144 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.6.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 | |
2018/116 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 11.6.2018 | |
2018/86 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.4.2018 | 05.04.2018 | 15.5.2018 | |
2018/53 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.3.2018 | 08.03.2018 | 13.4.2018 | |
2018/28 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/371 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 643,11 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 202/2018 | 4.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 |
2018/149 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 665,66 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 71/2018 | 5.6.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 |
2018/64 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Vzdelávanie | 690 vrátane DPH |
44/2018 | 9.3.2018 | 13.03.2018 | 13.4.2018 |